Faktúry
Počet záznamov: 14097
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0008/07 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Colorex | 30740771 | 4 539,50 € | 12.09.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||||
DFB1/0613/17 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 410,00 € | 04.12.2017 | 06.12.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFPC/0006/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 089,99 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0336/18 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 € | 05.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0087/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. | 50252224 | 150,01 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0262/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 415,04 € | 04.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0514/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Štefan Vacula SLOVEX | 43287247 | 155,82 € | 28.06.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0518/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet Home s.r.o. | 50652109 | 36,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0614/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | FS Technology, s.r.o. | 29142237 | 243,43 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFS2/0098/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 14,96 € | 27.09.2019 | 07.10.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0890/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Equistyle, s.r.o. | 45676445 | 306,37 € | 08.11.2019 | 15.11.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0308/20 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 338,96 € | 08.06.2020 | 23.06.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0539/20 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Národná diaľničná spoločnosť a.s. | 35919001 | 100,00 € | 16.09.2020 | 21.09.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0061/22 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Gigaprint.sk s.r.o | 50370294 | 78,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFB1/0597/19 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | AGROPARTNER spol. s r.o. | 34134000 | 14 400,00 € | 30.07.2019 | 11.10.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||||
DFKV/0004/17 | "Rekonštrukcia objektov SŠ" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 29 112,00 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFKV/0005/18 | "Rekonštrukcia objektov SŠ" | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 11 040,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0869/23 | 489,84 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ján Petrovics | 34250557 | 489,84 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0031/21 | admin.poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 40,80 € | 14.05.2021 | 14.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0251/23 | administratívny poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 9,00 € | 05.04.2023 | 12.04.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0390/17 | Agrokomplex 2017 - účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 150,00 € | 21.08.2017 | 22.08.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0508/18 | Agrokomplex 2018 - účastnícky poplatok | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 180,00 € | 16.08.2018 | 17.08.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0653/19 | agrokomplex 2019 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik | 36855642 | 30,00 € | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0423/22 | agroslužba | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 885,00 € | 01.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0420/23 | agroslužby | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Horváth Ladislav SHR | 51979551 | 952,80 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0498/15 | Akt. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 02.11.2015 | 05.11.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0585/15 | Akt. int. stránky, webhosting | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 30.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/23 | aktivačný poplatok ATŠ | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 9,60 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0405/15 | Aktual. int. stránky | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MM Film Production s.r.o. | 47779322 | 25,00 € | 23.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0160/23 | aktualizácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 50,00 € | 08.03.2023 | 16.03.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |