Faktúry
Počet záznamov: 14107
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0490/22 | brožúry | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | CHRISTIAN Studio s.r.o. | 54456452 | 362,00 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0429/16 | Bytový textil | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MS-Interier, s.r.o. | 35898330 | 1 072,80 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0737/19 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 54,00 € | 11.09.2019 | 23.09.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0804/20 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 47,88 € | 29.12.2020 | 29.12.2020 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0181/21 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 7,09 € | 15.04.2021 | 03.05.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0539/21 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 301,70 € | 07.09.2021 | 11.09.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/1132/23 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 53,88 € | 13.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0990/22 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 53,88 € | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0916/22 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Naše pole, s.r.o. | 36539015 | 36,90 € | 02.12.2022 | 05.12.2022 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0109/24 | časopis | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Slovenský zväz včelárov | 00178349 | 18,00 € | 14.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0662/15 | časopis Verejne obstarávanie | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 99,00 € | 17.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0464/16 | Časopisy | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 48,00 € | 19.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
DFB1/0467/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 36,00 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0531/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 115,50 € | 26.10.2017 | 26.10.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0503/17 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10,00 € | 13.10.2017 | 03.07.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | ||
DFB1/0736/18 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ARES spol. s r.o. | 31363822 | 36,00 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0775/18 | Časopisy | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 129,50 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFPC/0061/16 | CD autoškola 2016 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 88,35 € | 01.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0042/18 | CD autoškola 2017 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 82,34 € | 19.03.2018 | 04.04.2018 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0315/15 | CD-prehrávače, USB kľúče | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 227,00 € | 30.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0124/21 | cenová ponuka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 108,00 € | 24.03.2021 | 08.04.2021 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0759/23 | cenová ponuka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IZOMATECH. s.r.o. | 36435171 | 720,00 € | 02.10.2023 | 10.10.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0580/23 | cenová ponuka | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | KRAUS Co., s.r.o | 36821438 | 4 400,00 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0440/19 | centrálna ochrana | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Danubia Security s. r. o. | 46117563 | 100,00 € | 05.06.2019 | 18.06.2019 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0632/15 | Centrálny router+konfigurácia | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 600,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0632/15 | Centrálny router+konfigurácia | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | IvankaNet s.r.o. | 36844420 | 1 600,00 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFB1/0152/17 | Ceny | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 256,19 € | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0189/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 138,28 € | 19.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0190/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 220,60 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
DFB1/0231/17 | Ceny do súťaže | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | Victory sport, spol. s r. o. | 35774282 | 915,46 € | 15.05.2017 | 19.05.2017 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |