Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14235

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0835/21 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 216,00 € 09.12.2021 03.01.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0474/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 270,00 € 10.06.2022 16.06.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0521/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 240,00 € 29.06.2022 11.07.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0674/22 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 437,02 € 07.09.2022 16.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0835/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 305,76 € 17.10.2023 24.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0745/23 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 432,07 € 28.09.2023 06.10.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0445/24 vývoz odpadu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 481,51 € 24.05.2024 30.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0684/19 vývoz kontajneru Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 290,74 € 03.09.2019 09.09.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0092/16 Vývoz kontajnerov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 60,00 € 07.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFB1/0339/16 Vývoz kontajnerov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 REMIT MS TC s.r.o. 46230483 120,00 € 11.07.2016 14.07.2016 Faktúra
DFPC/0164/19 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 218,74 € 08.07.2019 12.07.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0024/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 228,00 € 21.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0327/20 vývoz kontajnera Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 175,03 € 16.06.2020 01.07.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0108/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 100,00 € 10.03.2017 20.03.2017 Faktúra
DFB1/0680/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 200,00 € 18.12.2017 21.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0696/17 Vývoz hnoja Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Oliver Hollý SHR 31108628 142,00 € 20.12.2017 22.12.2017 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0104/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 1 152,00 € 14.02.2024 22.02.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0227/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 722,62 € 20.03.2024 27.03.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0237/24 vývoz Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Auto Care s.r.o. 44520204 288,00 € 26.03.2024 03.04.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0368/19 vyvetvovač STIHL Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ing.Jan Popluhar - JAPOP 30749417 720,00 € 10.05.2019 23.05.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0064/15 Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 64,93 € 18.02.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0011/15 Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 48,86 € 19.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFB1/0017/15 Vyúčtovanie plynu Ivanka, Bern. 2014 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -19 752,33 € 20.01.2015 16.03.2015 Faktúra
DFPC/0067/20 výučba ATŠ Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Martin Sajka 50863444 300,00 € 06.04.2020 15.04.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0666/22 výtokový ventil Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 OBI Slovakia 48258946 48,89 € 06.09.2022 06.09.2022 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0141/19 výstava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 1,00 € 04.03.2019 24.03.2019 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0110/20 výstava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik 36855642 1,00 € 02.03.2020 11.03.2020 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0233/23 vysokotlakové čistenie potrubia Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 768,30 € 03.04.2023 17.04.2023 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0248/16 Vyšetgrenie,terapia,kontrola Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Helena Potfajová 03012506 340,00 € 01.06.2016 14.06.2016 Faktúra
DFB1/0518/18 Vysávače, filtre, varné kanvice, dvojplatnička Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Darina Bachratá 32826184 644,84 € 23.08.2018 31.08.2018 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra