Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14216

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0106/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 99,30 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0105/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 141,47 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0166/15 Vyčistenie lapača tukov Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 139,42 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0053/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 233,78 € 27.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0033/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 140,40 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0032/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 170,11 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0031/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 45,43 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS2/0030/15 Potraviny ŠJ - Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Arthur Gilbord, s.r.o. 45706034 96,00 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0104/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL DRINKS,sp. s r.o. 35760028 281,76 € 23.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0103/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 66,46 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0165/15 PHM 1.4.2015-15.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 352,09 € 22.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFS1/0051/15 Potraviny ŠJ - Ivanka Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MABONEX SLOVAKIA 31428819 402,00 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0102/15 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 22.5.-31.12.2015, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 1.1.-21.5.2016 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Allianz-Slov.poistovna 00151700 215,49 € 15.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0164/15 Tonery Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 440,42 € 21.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0163/15 Aktualizácia int. stránky, webhosting 5/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MM Film Production s.r.o. 47779322 25,00 € 20.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0161/15 Zneškodnenie biologického odpadu zo ŠJ Ivanka a Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 GLOBAL GREEN spol. s r. o. 35790571 36,44 € 16.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0154/15 Nájom plyn. fliaš 3/2015, Poplatok za faktúru 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Messer Tatragas 00685852 72,89 € 13.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0153/15 Elektrická energia Bernolákovo 3/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 013,31 € 10.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0142/15 El. energia - Ivanka 4/2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 328,94 € 07.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0138/15 Servis - zdvíhacie zariadenie Bernolákovo Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 NCH SLOVAKIA s.r.o. 34096043 318,66 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0137/15 Pranie Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra 31438890 112,28 € 02.04.2015 04.05.2015 Faktúra
DFB1/0131/15 Veterinárne ošetrenie, Lieky (vet.) Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 MVDr. Zuzana Bartová 42134501 152,23 € 30.03.2015 04.05.2015 Faktúra
DFPC/0116/15 PHM - SC363CG Dacia - 29 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 35,50 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFPC/0115/15 PHM - SC363CG Dacia - 46 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 56,30 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFPC/0114/15 PHM - SC363CG Dacia - 53,04 L Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 64,28 € 04.05.2015 06.05.2015 Faktúra
DFB1/0061/15 Oleje - motorový, hydraulický, prevodový Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Peter Prochádzka 32825838 988,77 € 16.02.2015 06.05.2015 Faktúra
DFPC/0123/15 PHM 16.4.2015-30.4.2015 Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Slovnaft,a.s. 31322832 373,33 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0124/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 ECCE HOMO-Pekáreň 11770104 108,32 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0125/15 Tovar - bufet Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Prvá brat.pekárenská,a.s. 35804661 172,74 € 07.05.2015 15.05.2015 Faktúra
DFPC/0113/15 Potraviny na akciu - Projekt Erasmus+ Humpolec Spojená škola, Ivánka pri Dunaji 42128919 Spojená škola-škol.jed 42128919 1 107,97 € 04.05.2015 15.05.2015 Faktúra