Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 14227

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB1/0369/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MAJAX, s.r.o. 44137419 1 159,72 € 02.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0375/24 pranie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 APW Services, s.r.o. 54544165 99,96 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0370/24 napojenie na PCO Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 CMED SLOVAKIA s.r.o. 50018809 100,00 € 02.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0361/24 zdravotná služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 3Fin s.r.o. 44701217 144,00 € 30.04.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0373/24 práce Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 390,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0374/24 preprava Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AUTODOPRAVA JUNG Ivan 33838208 170,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0380/24 poistenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 50252224 154,80 € 06.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0084/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 METRO Cash and Carry SR s.r.o. 45952671 232,67 € 07.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0372/24 veter.služby Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 MVDr.Daniel Hluchý 42135753 300,00 € 03.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0391/24 plyn Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 665,23 € 09.05.2024 09.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0387/24 DKP Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 JP MAT´s group s.r.o. 08159645 956,63 € 07.05.2024 07.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0074/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 114,87 € 02.05.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS1/0060/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 222,29 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFS2/0060/24 potraviny Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 AH&MH s.r.o. 47369809 209,48 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0330/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 597,10 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0336/24 detektor Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 549,20 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0339/24 PC-servis Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Stonet, s.r.o. 35957085 1 928,60 € 22.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0073/24 samolepky Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Branislav Krigler BK-propag 34776109 19,20 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0362/24 podkúvanie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Ladislav Kontar - Hufbeschlag 28769514 320,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0363/24 vypracovanie rozpočtu Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 NKProjekt s.r.o. 55607721 120,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0306/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 915,46 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0307/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 962,48 € 15.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0312/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 145,18 € 17.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0328/24 vodné stočné Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2,80 € 22.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0353/24 inžinierska činnosť Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 WHW s.r.o. 46547754 1 185,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0352/24 prenájom Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Lindstrom s.r.o. 35742364 303,60 € 25.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0359/24 školenie Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Seminaria, s.r.o. 26426218 99,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFPC/0071/24 nákup rýb Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Aranyponty Halászati Zártkörü Rt. 12632596-2-13 18 580,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0358/24 veter.služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Pferdeklinik Pasterk GmbH 68146847 275,00 € 29.04.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFB1/0371/24 služba Spojená škola, Ivanka pri Dunaji 42128919 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 03.05.2024 03.05.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra