Faktúry
Počet záznamov: 14238
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB1/0060/15 | Oprava vozidla - Seat Cordoba SC129CX | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | BartalosAuto s.r.o. | 45713162 | 1 095,66 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 87,32 € | 13.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0038/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 123,37 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0062/15 | Predplatné - Aktualizácie zákonov 2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0039/15 | Oprava SC363CG Dacia Sandero - predná náprava | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef HUDÁK ALF SERVIS | 14052989 | 488,10 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0063/15 | Čistiace potreby | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | METRO Cash and Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,11 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0020/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 823,27 € | 17.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0064/15 | Vyúčtovanie predplatného Zbierka zákonov 2014 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 64,93 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0041/15 | Magnetická nálepka - autoškola 6ks | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ZION s.r.o. | 45490741 | 78,00 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0069/15 | Prenájom plyn. fliaš - tech. kyslík /30.6.-17.10.2014/ | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 402,52 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0012/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 117,46 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0013/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 219,62 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0071/15 | Kotol Vaillant TURBOTEC Plus | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Jozef Malík - PLYNOSERVIS, s.r.o. | 46931252 | 1 155,00 € | 19.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0043/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 90,08 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0072/15 | PHM 1.2.2015-15.2.2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovnaft,a.s. | 31322832 | 729,98 € | 20.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0022/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 310,55 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0023/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 888,57 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0083/15 | Tlačivá k záverečným skúškam | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,12 € | 25.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0084/15 | Gastropoukážky 2000 ks á 3,15 €, Gastropoukážky -poplatok | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 6 382,74 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0014/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 86,80 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0015/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 90,25 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0024/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Juraj Kočiš, s.r.o. | 45961590 | 1 918,33 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0085/15 | Predplatné - Rybářství 3-12/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 24,50 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFB1/0086/15 | Predplatné - Rybářství 1-2/2015 | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 4,90 € | 26.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0016/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 37,16 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS2/0017/15 | Potraviny ŠJ - Bernolákovo | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | František Minarčík - V.I.P.GASTRO | 46217975 | 100,55 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0025/15 | Potraviny ŠJ - Ivank | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 252,91 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFS1/0026/15 | Potraviny ŠJ - Ivanka | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | MABONEX SLOVAKIA | 31428819 | 209,04 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0049/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | Prvá brat.pekárenská,a.s. | 35804661 | 179,83 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
DFPC/0050/15 | Tovar - bufet | Spojená škola, Ivánka pri Dunaji | 42128919 | ECCE HOMO-Pekáreň | 11770104 | 117,48 € | 27.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |