Faktúry
Počet záznamov: 2507
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0253/23 | Elektrická energia 8/2023-preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -124,66 € | 25.09.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/20 | šj zemný plyn 10/2020 - vrátená záloha | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | -88,00 € | 21.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/23 | vyúčtovacia fa teplo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -39,16 € | 28.04.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/24 | Preplatok ZSE el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -5,00 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 1,10 € | 14.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 1,39 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0441/21 | režijné náklady z vuc 12/2021 použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1,75 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | dávkovač aquarius | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 2,40 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | telefón 9/2020 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 3,90 € | 05.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | údržbársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava | 35692715 | 4,80 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/21 | stierka na tabuľu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 5,62 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,00 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/22 | režijné náklady z Vuc na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,75 € | 05.04.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/21 | príspevok na stravovanie 2/2021 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 6,93 € | 05.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | režijné náklady z vuc 10/2021 použité na el. en. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,00 € | 12.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/21 | stravovanie 11/2021- režijné náklady -obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,00 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/21 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 7,20 € | 19.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/22 | kancelárske potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 7,20 € | 04.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | režijné náklady z vuc použité na el. energiu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,25 € | 30.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/22 | telefón 8/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 05.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/22 | telefón 7/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 08.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/23 | telefón 2/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,56 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | telefón 7/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,58 € | 04.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telefón 8/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,62 € | 06.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | telefón 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,70 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | telefón 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 08.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0321/22 | telefón 10/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,72 € | 04.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/22 | stravovanie - režijné náklady 4/2022 zš | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 7,75 € | 01.06.2022 | 03.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/23 | telefón 3/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,78 € | 05.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/22 | telefón 11/2022 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 7,80 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |