Faktúry
Počet záznamov: 2456
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0212/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 269,26 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0211/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 587,98 € | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | deratizačné práce jesenné šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 90,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | deratizačné práce jesenné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DE -LK s.r.o.dezimfekcia, derat. 01312 Turie 587 | 44489587 | 218,00 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0210/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 570,34 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0209/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 786,18 € | 16.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | pracovný seminár - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nakladateľství FORUM s.r.o. | 46490213 | 178,80 € | 14.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | učebné pomôcky - učebnice, metodic. prír. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 340,09 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | učebné pomôcky - pracovné zošity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 31,44 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | učebné pomôcky - pracovné zošity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 153,00 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | šj likvidácia bio odpdu 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | nábytok do odborných učební | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 10 865,00 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | učebné pomôcky - oblasť športu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Necy s.r.o. | 28285425 | 348,95 € | 12.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | el. energia 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 162,86 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | šj el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 338,24 € | 11.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | pracovné náradie, náhradné mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 318,36 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | doplatok teplo 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 611,12 € | 11.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | Príspevok za poskytnutie informácií - zber odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 20,00 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 106,76 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | pracovný seminár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | 151,20 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 638,90 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0207/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 963,60 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | sklo na stoly šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Sklenárstvo Mezei s.r.o. | 47985895 | 457,41 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | vodné, stočné 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 850,25 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,03 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | šj telefón 9/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0202/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 638,00 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 653,25 € | 05.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/23 | šj nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 638,10 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |