SATUR TRAVEL, a.s.


Informácie
  • Názov: SATUR TRAVEL, a.s.
  • IČO: 35787201
  • Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0963/14 1x letenka-VIE-BRU-VIE-p.Lovíšková-24.-26.6.20 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 311,55 € 14.07.2014 06.03.2015 Faktúra
B/0964/14 1x ubytovanie-Hotel Aloft Brussels Schuman,Brusel-p.Lovíšková-24.06.-26.06.20 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 378,00 € 14.07.2014 06.03.2015 Faktúra
B/0041/15 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-14.-15.01.2015-VIE-CPH-VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 355,01 € 21.01.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0067/15 1x letenka-p.Frešo-21.01.2015-KSC-BTS Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 232,37 € 23.01.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0089/15 1x ubytovanie-Hotel First Mayfair,Kodaň-14.01.-15.01.2015-p.Csahok Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 140,00 € 02.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0183/15 STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 -658,55 € 03.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0109/15 1x letenka-p.Csahok Szabolcs-02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 658,77 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0110/15 STORNO-nesprávny rozpočet-1x letenka-p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU-VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 658,55 € 05.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0184/15 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 470,56 € 05.02.2015 09.03.2015 Faktúra
B/0185/15 1x letenka - p.Masácová-02.02.-03.02.2015-VIE-BRU VIE Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 188,21 € 05.02.2015 09.03.2015 Faktúra
B/0116/15 6x ubytovanie-p.Húska,p.Keselý,p.Poitičný,p.Staník,p.Marušinec,p.Furda-19.01-20.01.2015-Hotel Grand Nymburk Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 338,00 € 06.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0186/15 STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 -144,00 € 09.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0161/15 STORNO nesprávny rozpočet-1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015--p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 144,00 € 13.02.2015 06.03.2015 Faktúra
B/0143/15 1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Csahók Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 144,00 € 13.02.2015 09.03.2015 Faktúra
B/0187/15 1x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-02.02.-03.02.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 102,86 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0188/15 1x ubytovanie-Hotel AloftSchuman ,Brusel- 02.02.-03.02.2015-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 41,14 € 13.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0179/15 1x letenka-VIE-BRU-FLR-11.-12.2.2015-p.Moselt Mikis Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 671,43 € 17.02.2015 10.03.2015 Faktúra
B/0197/15 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 142,50 € 23.02.2015 17.03.2015 Faktúra
B/0196/15 1x letenka-11.-13.02.2015-VIE-BRU-VIE-p.Masácová Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 356,27 € 23.02.2015 17.03.2015 Faktúra
B/0211/15 2x letenka VIE-BRU-VIE p.Žak Bystrík,p. Benadikova Veronika 11.-13.2.2015 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 SATUR TRAVEL, a.s. 35787201 1 127,54 € 27.02.2015 20.03.2015 Faktúra