Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3661

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0100/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 200,20 € 30.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFSJ/0105/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 321,84 € 31.05.2017 12.06.2017 Faktúra
DFSJ/0110/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 358,35 € 12.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFSJ/0118/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 159,72 € 20.06.2017 22.06.2017 Faktúra
DFSJ/0122/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 124,72 € 30.06.2017 17.07.2017 Faktúra
DFSJ/0125/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 198,82 € 30.06.2017 17.07.2017 Faktúra
DFSJ/0138/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 285,69 € 12.09.2017 20.09.2017 Faktúra
DFSJ/0141/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 337,78 € 20.09.2017 27.09.2017 Faktúra
DFSJ/0147/17 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 291,13 € 27.09.2017 02.10.2017 Faktúra
DFSJ/0156/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 415,37 € 29.09.2017 13.10.2017 Faktúra
DFSJ/0163/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 258,43 € 09.10.2017 13.10.2017 Faktúra
DFSJ/0166/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 233,24 € 18.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFSJ/0172/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 582,14 € 23.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFSJ/0181/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 278,32 € 31.10.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0184/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 213,00 € 06.11.2017 16.11.2017 Faktúra
DFSJ/0190/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 373,05 € 15.11.2017 22.11.2017 Faktúra
DFSJ/0197/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 333,54 € 20.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFSJ/0204/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 442,88 € 27.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFSJ/0209/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 126,42 € 30.11.2017 13.12.2017 Faktúra
DFSJ/0212/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 88,84 € 04.12.2017 13.12.2017 Faktúra
DFSJ/0219/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 285,69 € 13.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFSJ/0223/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 255,04 € 19.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFSJ/0227/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 461,91 € 28.12.2017 02.01.2018 Faktúra
DFSJ/0007/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 546,54 € 16.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0009/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 342,88 € 22.01.2018 24.01.2018 Faktúra
DFSJ/0017/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 462,24 € 29.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFSJ/0021/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 12,00 € 31.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0024/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 106,26 € 06.02.2018 14.02.2018 Faktúra
DFSJ/0028/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 410,57 € 13.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFSJ/0033/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 290,10 € 19.02.2018 21.02.2018 Faktúra