Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3641

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0046/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 115,73 € 05.03.2018 13.03.2018 Faktúra
DFSJ/0056/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 357,53 € 21.03.2018 23.03.2018 Faktúra
DFSJ/0062/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 192,41 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFSJ/0064/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 122,40 € 29.03.2018 13.04.2018 Faktúra
DFSJ/0069/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 154,10 € 09.04.2018 13.04.2018 Faktúra
DFSJ/0074/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 425,30 € 18.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0078/18 Potraviny Šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 279,19 € 23.04.2018 26.04.2018 Faktúra
DFSJ/0087/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 226,23 € 30.04.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0090/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 209,14 € 07.05.2018 15.05.2018 Faktúra
DFSJ/0097/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 162,78 € 14.05.2018 17.05.2018 Faktúra
DFSJ/0100/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 315,69 € 22.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFSJ/0103/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 412,06 € 29.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFSJ/0107/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 273,95 € 31.05.2018 13.06.2018 Faktúra
DFSJ/0115/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 375,38 € 12.06.2018 15.06.2018 Faktúra
DFSJ/0119/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 197,00 € 18.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFSJ/0121/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 191,21 € 25.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFSJ/0125/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 133,05 € 29.06.2018 18.07.2018 Faktúra
DFSJ/0133/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 321,88 € 10.09.2018 14.09.2018 Faktúra
DFSJ/0140/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 476,97 € 18.09.2018 21.09.2018 Faktúra
DFSJ/0147/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 387,67 € 25.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFSJ/0150/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 407,90 € 28.09.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0156/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 399,42 € 09.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0160/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 238,67 € 12.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSJ/0168/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 550,25 € 23.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFSJ/0175/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 507,83 € 29.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFSJ/0182/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 645,56 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFSJ/0188/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 429,19 € 19.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFSJ/0192/18 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 277,39 € 27.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFSJ/0200/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 612,44 € 30.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFSJ/0208/18 Potraviny šj Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 279,86 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra