Faktúry
Počet záznamov: 3696
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0120/24 | Plyn Lichnerova 5/2024 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 18,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0190/23 | Vybavenie lekárničky | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Lekáreň RPT, s.r.o. | 52740447 | 99,83 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | Stoličky do ŠJ | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 1 040,00 € | 31.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/22 | Odpadkové koše | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 750,50 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Lavičky a odpadkové koše na Sláviu | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | FEREX, s.r..o | 17682258 | 2 304,00 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | Výmena existujúcej infraštruktúry | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 4 550,00 € | 20.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | Servisné služby IT 9/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/20 | Servisné služby IT | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.11.2020 | 16.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/20 | Servisné služby IT 11/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/20 | Servisné služby IT 5/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/20 | Servisné služby IT 12/2020 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2020 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/21 | Servisne služby - IT 1/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 15.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | Servisné služby IT 2/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/21 | Servisné služby IT 3/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/21 | Servisné služby IT 4/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/21 | Servisné služby IT 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | Servisné služby IT 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/21 | Servisné služby IT 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/21 | Servisné služby IT 8/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 10.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Servisné služby IT 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 11.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/21 | Servisné služby IT 10/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 09.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Servisné služby IT 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | Servisné služby IT 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Servisne služby - IT 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | Servisné služby IT 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/22 | Servisné služby IT 3/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | 365partner s.r.o. | 52316769 | 380,00 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra |