Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3633

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0014/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 193,07 € 23.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0013/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 263,75 € 23.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 Obedy za zamestnancov GAB, ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Školská jedáleň - GAB 00160326 596,45 € 24.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 Plyn Lichnerova záloha 1/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 3 751,00 € 24.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0017/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 386,79 € 26.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0016/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 50,00 € 26.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0020/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 197,84 € 30.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0019/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 193,87 € 30.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0018/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 DEAK s.r.o. 31445837 263,48 € 30.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0022/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 88,25 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0021/17 Čistiaci materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 44,64 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 Všeobecný materiál Gymnázium A. Bernoláka 00160326 MS spol.s.r.o 34112138 40,60 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 Čistiace prostriedky Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SLOVPAP Slovakia s.r.o. 35888318 220,97 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 Vodné, stočné Lichnerova 12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 109,22 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 Vodné stočné Športová 4-12/2016 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 89,16 € 31.01.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 Filter na vodu Gymnázium A. Bernoláka 00160326 SOPKA spol. s r.o. 35791853 64,70 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0024/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ATC-JR, s.r.o 35760532 847,09 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0023/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 90,15 € 02.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0026/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 OVOCIT s.r.o. 45706336 147,94 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0025/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 64,92 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0021/17 Plyn Športová 2/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 537,00 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0020/17 Plyn Lichnerova 2/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 131,00 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/17 Plyn Lichnerova 3/2017 záloha Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 2 597,00 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0027/17 Plyn vyúčtovanie 1/2017 Lichnerova Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Slovenský plynárenský priemysel, a.s 35815256 6 403,60 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0026/17 Pobyt na LVVK Gymnázium A. Bernoláka 00160326 CK SLNIEČKO, spol. s r.o. 43840949 4 200,00 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0025/17 PAM 2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 58,00 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0024/17 DUO 2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Poradca s.r.o. 36371271 60,00 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 Elektrina vyúčtovanie 1/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ZSE Energia, a.s. 36677281 794,69 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0022/17 Telefón 1/2017 Gymnázium A. Bernoláka 00160326 ST Slovak Telekom 00357639 51,02 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFSJ/0029/17 Potraviny ŠJ Gymnázium A. Bernoláka 00160326 Vladimir BELZAR - maso 10202353 439,89 € 10.02.2017 07.04.2017 Faktúra