Faktúry
Počet záznamov: 3641
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0327/23 | Telekomunikačné služby 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,34 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | Publikácia Poradca podnikateľa - Cestovné | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 18,41 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/21 | Mobil 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 18,42 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/22 | Telekomunikačné služby 4/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,44 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | Telefonické služby 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,49 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0117/18 | Výkon zodpovednej osoby 6/2018 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 18,72 € | 29.06.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/21 | Telekomunikačné služby 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,83 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/23 | Služby virtuálnej knižnice 11/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 11.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | Služby virtuálnej knižnice 10/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | Služby virtuálnej knižnice 9/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | Služby virtuálnej knižnice 8/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 08.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/23 | Služby virtuálnej knižnice 7/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/23 | Služby virtuálnej knižnice 6/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Služby virtuálnej knižnice 5/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 06.06.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | Služby virtuálnej knižnice 4/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/23 | Služby virtuálnej knižnice 3/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Služby virtuálnej knižnice 2/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/23 | Služby virtuálnej knižnice 1/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/23 | Služby virtuálnej kinižnice 12/2023 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 31.12.2023 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0165/21 | Telekomunikačné služby 7/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,01 € | 09.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | Telekomunikačné služby 2/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,19 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/22 | Telekomunikačné služby 1/2022 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,20 € | 09.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | Telefonické služby 9/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,32 € | 08.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/21 | Telekomunikačné služby 5/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,40 € | 08.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | Telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,42 € | 31.12.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0201/23 | Potraviny Šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,49 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0204/18 | Potraviny šj | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Mabonex Slovakia s.r.o | 31428819 | 19,80 € | 04.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/22 | Utierky na ruky, vrecia | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 19,80 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/21 | Telekomunikačné služby 6/2021 | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Slovak Telekom | 35763469 | 19,85 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/19 | Školenie - Školské stravovanie dnes a zajtra | Gymnázium A. Bernoláka | 00160326 | Ballux, spol. s r.o. | 46065385 | 20,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra |