Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0254/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,61 € | 23.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/21 | nastavenie tlačiarne a graf.zobrazenie, inštalácia PC a prenos dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 126,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/21 | vodné 11.10.21-10.11.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 6,08 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/21 | preprava techniky a obrazov Výtvarné spektrum 2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PD v Šenkviciach | 00190705 | 500,00 € | 24.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/21 | čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Miloš Šimonovič | 34679626 | 209,94 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/21 | plyn 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 1 680,00 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/21 | monitorovanie objektu 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,26 € | 02.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/21 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 01.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/21 | tonery | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 03.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 116,94 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | stravné lístky 12/2021, poplatok za stravné lístky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 594,20 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/21 | vodné 11.11.21-10.12.21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 2,44 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | elektrická energia 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 184,13 € | 07.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/21 | tlač časopisu Vidiečan 4/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 444,00 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/21 | vzdelávacie služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Simona Žiláková | 47906855 | 72,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/21 | upratovanie 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/21 | služba 08.11.-05.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/21 | telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,78 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | telefónne poplatky 11/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 214,32 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/21 | preventívne protipožiarne prehliadky, aktualizácia dokumentácie, školenie pracovníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Kvetoslava Bujnová | 40155188 | 300,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/21 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ján Lenner - 5L Elektrogroup Slovakia | 40547850 | 165,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | revízia hasiacich prístrojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 167,00 € | 06.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | prenájom kopírky, tlač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 184,97 € | 21.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/21 | HP ProDesk 600 G4 TM, HP EliteDesk 800 G3 DM, LCD HP P27h G4 27" 2 ks, ADATA externy SSD SD 700 512 GB 2 ks, inštalácia, nastavenie a kopírovanie dát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AT-CLIP s.r.o. | 31413641 | 1 717,06 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | vodné 11.12.21-10.01.22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 3,65 € | 21.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | elektrická energia 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,24 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | upratovanie 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 720,00 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | služba 06.12.-31.12.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 52,56 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/22 | plyn 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP a.s. | 35815256 | 405,00 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | telekomunikačné služby 12/2021-01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 106,81 € | 31.12.2021 | 25.01.2022 | Faktúra |