Faktúry
Počet záznamov: 2228
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0081/22 | doprava Štúrova Modra 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 480,00 € | 21.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | doprava Mládež spieva 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,00 € | 20.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | doprava Bratislavské metamorfózy 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 936,00 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/22 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 736,00 € | 02.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/22 | doprava Na Šarfichých lúkach pri muzike 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,00 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | doprava Cyrilo - Metodské dni 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 960,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | doprava Závodské bezchleba hody 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 380,00 € | 21.07.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | doprava Zahrajte mi muzikanti 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 000,00 € | 10.10.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | doprava účastníkov Cyrilometodské dni 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 960,00 € | 24.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | doprava účastníkov na podijatie Bezchlrba hody 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 320,00 € | 08.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | doprava Nositelia tradícii 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 560,00 € | 03.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/23 | doprava Viva il canto 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 296,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/23 | doprava Eniki Beniki 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 2 472,00 € | 20.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/22 | doprava Zlatá čižma 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 576,00 € | 03.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | doprava Cyrilometodské dni 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 308,00 € | 05.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | preprava osôb na podujatie Vianočné inšpirácie 2023 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 432,00 € | 09.12.2023 | 08.01.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0052/24 | preprava účastníkov Konc jak živé 2024 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 576,00 € | 19.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0024/19 | poruchová služba | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Double M vision, s.r.o. | 47432896 | 90,00 € | 04.02.2019 | 24.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/20 | ceny Divadelné konfrontácie 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Dreamshop, s.r.o. | 46733591 | 322,80 € | 17.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | vystúpenie Ples seniorov 2020 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUBA s.r.o. | 52928250 | 1 200,00 € | 27.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/17 | Osvetlenie a ozvučenie Divadelné konfrontácie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 500,00 € | 19.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Osvetlenie a ozvučenie Divadelné konfrontácie 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 1 200,00 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | osvetľovacie a ozvučovacie služby Divadelné konfrontácie 2019 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 05.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/21 | technické a osvetľovacie služby Divadelné konfrontácie 2021 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 800,00 € | 20.06.2028 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | technické a osvetľovacie zabezpečenie na podujatí Divadelné konfrontácie 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 600,00 € | 13.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/22 | ozvučenie a osvetlenie Zahrajte mi muzikanti 2022 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DUŠAN POLÁK D+M | 30102120 | 1 170,00 € | 04.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/17 | Prenájom techniky Strunobranie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 100,00 € | 25.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | Ozvučenie a osvetlenie Strunobranie 2017 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 220,00 € | 25.04.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | Ozvučenie a osvetlenie Jurské hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 150,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/18 | Prenájom mobilnej konštreukcie Svätojurské Hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DV AUDIO Pro s..r.o. | 50054201 | 1 700,00 € | 23.04.2018 | 15.05.2018 | Faktúra |