Faktúry
Počet záznamov: 2261
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0209/18 | plyn 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 03.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/18 | stravenky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 917,16 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | prenájom priestorov BOZP Oravský háj | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | KIMEX Group s.r.o. | 36191906 | 637,60 € | 02.07.2018 | 09.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | energie 5/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 151,70 € | 07.06.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | spotrebný materiál vlajka SK a EU | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | 2U s.r.o. | 17315786 | 51,58 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Vidiečan 07/08 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DIW s.r.o. | 44412223 | 208,80 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | Kniha " Odetí do krásy" | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Pressfoto N.1 Peter Brenkus | 30137969 | 320,00 € | 04.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | Občerstvenie Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 33732035 | 200,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | Občerstvenie Bezchleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Folklórny súbor Závodzan | 50299611 | 300,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | telefonické poplatky 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 91,85 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/18 | Likvidácia odpadu - rekonštrukcia kaštieľ | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VAV plus, s.r.o. | 45596794 | 396,00 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/18 | energie 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 120,56 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/18 | služby za 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | Telefonické poplatky 6/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 198,14 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | Prenájom priestorov Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Eva Kubovičová -Stupavská krčma | 33732035 | 500,00 € | 06.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Prenájom priestorov Bezchleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | OBEC ZÁVOD | 00310158 | 500,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/18 | Ozvučenie a osvetlenie Bezchleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | TATIANAdesigno s.r.o. | 46322876 | 1 000,00 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/18 | Doprava Lodno 9.-10.6.2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Združenie priateľov folklóru | 30853109 | 100,00 € | 16.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/18 | Preprava Bez chleba hody 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 080,06 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/18 | Preprava Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 1 670,11 € | 19.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 15,43 € | 27.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/18 | vodné 11.6.18-10.7.18 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť,a | 35850370 | 11,23 € | 26.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | Ozvučenie a osvetlenie Cyrilometodské dni 2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | DATAMED spol.s.r.o. | 35946610 | 200,00 € | 09.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/18 | prenájom kopírky + tlač | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 93,20 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/18 | plyn 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | SPP a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | služby 8/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 82,86 € | 06.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/18 | telefonické poplatky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | T-COM Slovak Telecom, a.s. | 25763469 | 96,92 € | 07.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/18 | Telefonické poplatky 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 233,40 € | 10.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/18 | služby 7/2018 | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre | 00180289 | VACHO s.r.o. | 35713038 | 360,00 € | 09.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra |