Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0062/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 226,24 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.05.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/23 | Voda 2-3/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 307,25 € | 23.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/23 | Voda Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 16.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/23 | Voda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 217,19 € | 21.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/23 | BVS Lubinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,59 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 19.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 202,91 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0183/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 158,90 € | 11.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0251/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 223,45 € | 27.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 178,76 € | 24.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/24 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 17.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0030/24 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 256,97 € | 26.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0048/24 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,53 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 203,89 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 136,49 € | 17.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | oprava auta Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CAREX BRATISLAVA | 35790555 | 363,00 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | dovoz stravy máj 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 270,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | dovoz stravy jún 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.07.2025 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/19 | dovoz stravy - júl 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 292,50 € | 06.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | dovoz stravy za mesiac august 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/19 | dovoz stravy 092019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 202,50 € | 02.10.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/19 | dovoz stravy v mesiaci október 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 180,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | dovoz stravy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Cestná doprava - Dušan Ballay | 14026228 | 247,50 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Faktúra |