Faktúry
Počet záznamov: 1932
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFKV/0007/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0006/22 | Umývačka riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 3 107,57 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0005/22 | Rekonštukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/22 | Bezpečnostné dvere L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLO - Investičná s.r.o. | 44457626 | 1 887,60 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0002/22 | Klimatizácia Invetor Premium | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ACEA s.r.o. | 4696905 | 1 800,00 € | 26.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Rolson s.r.o | 47755385 | 6 078,02 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 972,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
DFKV/0001/21 | Stropný koľajnicový zdvíhací systém | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DARTIN Slovensko s.r.o | 31676936 | 13 492,38 € | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | dodávka a monáž vstupnej el.brány | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | KRISTL | 43948341 | 3 203,40 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,66 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 4 019,82 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | Mobil december | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,13 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | Internet, telefón december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 99,26 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/21 | Pohonné hmoty december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 128,65 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Merkury shop | 51231735 | 1 599,01 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0287/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Domov sociálnych služieb Rača | 30804191 | 815,94 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | ||||||
DFBV/0286/21 | Vyúčtovanie poistného | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 211,19 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/21 | Dovoz stravy december 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 315,00 € | 22.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/21 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 877,76 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,22 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/16 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,18 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/21 | Potraviny 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 30,66 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/16 | telefón Lubinská, telefón Javorinská, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,06 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/21 | Vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 1 860,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/16 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Hlavné mesto SR BA OLO | 00603481 | 106,20 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/21 | Oprava el. zásuviek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Adam Dobrovič | 44814496 | 160,00 € | 17.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/18 | mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,84 € | 31.12.2018 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 483,53 € | 31.12.2016 | 21.04.2017 | Faktúra |