Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2747

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0004/23 Služby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Profesia, spol. s r. o. 35800861 286,80 € 10.01.2023 12.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/24 Štvrťročná kontrola EPS Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 405,19 € 12.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/17 Seminar PAM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 VEMA 31355374 60,00 € 24.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 321,74 € 16.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 Elektrina, 1/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 552,81 € 15.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 79,19 € 14.01.2020 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/21 Hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Scandi s. r. o. 36642983 564,55 € 12.01.2021 25.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/22 Štvrťročná kontrola EPS Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0005/23 Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ALAM s.r.o. 35839465 309,74 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/24 Deratizácia Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Jaroslav Dzurík - TAJER 11796791 201,60 € 15.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/17 Nakup materialu - cistiace prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SASCHA 31341110 370,21 € 25.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 241,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 Kontrola komína Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 30,00 € 16.01.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 Elektrina 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 595,45 € 15.01.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV/0006/21 Kominárske práce Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Kominár s.r.o. 47229632 30,00 € 13.01.2021 09.02.2021 Faktúra
DFBV/0006/22 Plyn 1/2022 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 732,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0006/23 Prenájom kyslíkových fliaš Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Linde Gas 31373861 224,40 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/24 SVI - tlač materiálov, Erasmus Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Expresta s.r.o. 43954782 211,41 € 16.01.2024 18.01.2024 Mgr. Rudolf Hauzer, MBA Riaditeľ Faktúra
DFBV/0007/17 Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 142,26 € 27.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 Kontrola bleskozvodu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 rt elektro 50991175 110,00 € 16.01.2018 31.01.2018 Faktúra
DFBV/0007/19 Poťahy - polohovacie hady Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 KamPet 02507731 150,00 € 16.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Mestská časť Bratislava - Rača 00304557 241,00 € 15.01.2020 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/21 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Ing. Pavol Regina - REGINA 11636653 147,92 € 14.01.2021 28.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/22 Vodárne 12/2021 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 323,00 € 17.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/23 Čistiaci a hygienický materiál Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 165,01 € 18.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0007/24 Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Univerzitná nemocnica Bratislava 31813861 20,80 € 17.01.2024 25.01.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/17 Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Zuzana Zimová 32073046 90,00 € 30.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/18 Elektrina, 1/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ZSE Energia 36677281 535,11 € 16.01.2018 14.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/19 Odvoz bioodpadu, 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 18.01.2019 31.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/20 Plyn 1/2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 929,36 € 15.01.2020 27.01.2020 Faktúra