Faktúry
Počet záznamov: 2747
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0004/23 | Služby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 286,80 € | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/18 | Štvrťročná kontrola EPS, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 321,74 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/19 | Elektrina, 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 552,81 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 79,19 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 564,55 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/22 | Štvrťročná kontrola EPS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | Štvrťročná kontrola EPS 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 309,74 € | 12.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/17 | Nakup materialu - cistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 370,21 € | 25.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/18 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | Elektrina 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 595,45 € | 15.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/22 | Plyn 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/23 | Prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 224,40 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/24 | SVI - tlač materiálov, Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 211,41 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0007/17 | Vodne, 11-12/2016, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,26 € | 27.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/18 | Kontrola bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | rt elektro | 50991175 | 110,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | SVI - prenájom priestorov, 1. štvrťrok 2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 241,00 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 147,92 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/22 | Vodárne 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,01 € | 18.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0008/17 | Vzdelavanie vo vedeni rozhovoru vo vcasnej intervencii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zuzana Zimová | 32073046 | 90,00 € | 30.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/18 | Elektrina, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 16.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/19 | Odvoz bioodpadu, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 18.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | Plyn 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 929,36 € | 15.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra |