Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0268/21 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 163,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miroslav Rybecký Felis | 40051790 | 48,80 € | 09.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/19 | Tepovanie áut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 110,00 € | 27.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/18 | Laminovačka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 27,70 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 860,04 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 489,12 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 372,36 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 100,68 € | 23.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/19 | Oprava vŕtačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Tibor Póňa | 32091494 | 17,60 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/18 | Servis Citroën | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 134,34 € | 31.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 1 775,44 € | 31.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/21 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 225,88 € | 28.09.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 021,86 € | 08.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 214,81 € | 21.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 78,19 € | 28.08.2019 | 23.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 115,50 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb" | 2099705 | 840,00 € | 25.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Martinus | 45503249 | 96,41 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | SVI - občerstvenie na deň otvorených dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Global gastro group | 46692371 | 25,00 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 102,53 € | 16.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 516,12 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 185,11 € | 25.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/21 | Pneumatiky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 175,88 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/20 | Catering - BOZP školenie 4.9.2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 254,40 € | 07.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/19 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 120,00 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/18 | Oprava umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 103,20 € | 30.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |