Faktúry
Počet záznamov: 2767
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0226/18 | Revízia ihrísk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Zamart | 47654091 | 168,00 € | 12.09.2018 | 19.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | indigo - internationale distribution | 0 | 702,52 € | 09.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 296,95 € | 11.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/21 | SVI - klimatizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ANSKY s.r.o. | 36688983 | 1 300,80 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 322,99 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | Strava pre klientov, 9/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 2 182,03 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | Hračky - Včasná intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 62,30 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO a.s. | 35789433 | 243,65 € | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 385,18 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 68,11 € | 23.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 156,18 € | 04.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/19 | Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 94,33 € | 30.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | Tepovanie kobercov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KESZEGOVÁ Profi | 50042157 | 95,00 € | 09.08.2018 | 19.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/23 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,48 € | 27.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/22 | SVI - tepovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marcel Keszeg | 45429031 | 120,00 € | 17.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | Vypracovanie GDPR dokumentácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MG GDPR, s.r.o. | 52438996 | 600,00 € | 20.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 884,16 € | 10.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/19 | Materiál do výtvarnej dielne - farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 231,16 € | 02.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 45,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/23 | SVI - Výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 383,50 € | 29.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/22 | Servis akvária 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 156,54 € | 09.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 62,80 € | 06.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/19 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 431,00 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/18 | konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 55,00 € | 01.08.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/17 | Včasná intervencia - hračky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 97,65 € | 21.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |