Faktúry
Počet záznamov: 2761
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0260/21 | Strava pre klientov 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 212,90 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/21 | Strava pre klientov 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 524,64 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/21 | Strava pre klientov 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 441,30 € | 10.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/21 | Strava pre klientov 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 211,72 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/22 | Strava pre klientov 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 255,62 € | 15.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | Strava pre klientov 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 274,63 € | 10.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/22 | Strava pre klientov 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 782,19 € | 12.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/22 | strava klientov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 464,72 € | 09.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/22 | Strava pre klientov 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 846,37 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/22 | Strava pre klientov 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 804,68 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/22 | Strava pre klientov 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 501,90 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/22 | Strava pre klientov 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 421,52 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Strava pre klientov 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 798,18 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/23 | Strava pre klientov 3, 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 5 395,30 € | 11.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/23 | Strava pre klientov 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 451,50 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | Strava pre klientov 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 680,84 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Strava pre klientov 12/2022 - vyúčtovanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 271,46 € | 08.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/22 | Strava pre klientov 12/2022 - záloha | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 200,00 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/22 | Strava pre klientov 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 635,69 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/22 | Strava pre klientov 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 651,14 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ľudmila Gažíková | 30941857 | 80,10 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | Pohonné hmoty 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,16 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | Pohonné hmoty 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,44 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/21 | Pohonné hmoty 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,12 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/21 | Pohonné hmoty 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,84 € | 05.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/21 | Pohonné hmoty 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,74 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,25 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |