Faktúry
Počet záznamov: 2751
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0301/17 | Poplatok za odvozné miesto, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/23 | Servis kotlov - výmena redukčného ventilu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INSSPOL - inštalačná stavebná spoločnosť s r.o. | 00604542 | 480,00 € | 02.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | Seminar - sprava registratury a dokumentov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Žijte kvalitně | 01474707 | 131,12 € | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/17 | Včasná intervencia - terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 98,00 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 392,00 € | 24.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Poťahy - polohovacie hady | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KamPet | 02507731 | 150,00 € | 16.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0388/18 | Papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 44,66 € | 31.12.2018 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0175/20 | Hygienický materiál - papierové utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PPN group | 02833212 | 26,34 € | 06.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/19 | Kärcher - nová hadica na čistič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OSCOM TRADING | 03336093 | 63,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Materiál - rehabilitácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Wellea Europe s.r.o. | 04378385 | 399,37 € | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/21 | Licencie - Office | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 299,94 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/21 | Vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 41,07 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/17 | Vrecká do vysávača | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Marek Němec | 05572827 | 31,95 € | 25.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Poskytnutie skolenia - vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 960,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 767,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0320/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 522,00 € | 06.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 521,60 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Melora Lab s.r.o. | 08533466 | 299,90 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/22 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Učení zABAvou s.r.o. | 09831223 | 43,00 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | Ubytovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PEFKOTEL LTD | 10015889Z | 408,00 € | 06.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Háčiky na obrazy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Daniel Kapusta, DK-Rámovanie | 10828923 | 22,50 € | 30.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/17 | Nakup kancelarskeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 263,08 € | 18.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | Nákup materiálu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 49,42 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/17 | Drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 247,94 € | 07.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,73 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |