Faktúry
Počet záznamov: 2741
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0289/23 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 713,68 € | 02.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/23 | Plyn 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 747,00 € | 02.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0287/23 | Tlač 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 127,03 € | 02.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/23 | Servis akvária 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 31.10.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/23 | Výkon technika BOZP a PO, 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/23 | Elektrina 2/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -170,21 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0284/23 | Elektrina 1/2023 - preplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -198,90 € | 31.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/23 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 115,50 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 325,51 € | 31.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 516,12 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/23 | Autokozmetika | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TRIUMPH - Boris Šútor | 48319406 | 99,60 € | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 860,04 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/23 | Užívanie IS Cygnus, 10-12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 23.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0269/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/23 | Servis akvária 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/23 | Servis akvária 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,72 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | Servis akvária 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/23 | Servis akvária 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 19.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/23 | Implementácia - Cygnus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT s.r.o. | 26297850 | 564,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 57,00 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/23 | Elektrina 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 502,47 € | 13.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/23 | Odvoz bioodpadu 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 12.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/23 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/23 | Vodárne 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/23 | Odvoz bioodpadu 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 10.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/23 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 10.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |