Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3915

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0076/24 Jazykový kurz Konzervatórium 00605808 Jazyková škola Palisády BA 17319145 244,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0080/24 Vedenie účtovníctva 02/2024 Konzervatórium 00605808 Ing. Martina Kaličiaková 46170928 1 467,80 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0075/24 Servis a prenájom predložiek 02/2024 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0077/24 Mesačný paušál - mobil za 03/2024 Konzervatórium 00605808 Orange Slovensko a.s. 35697270 24,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0079/24 Zrážky - Mateja Bela 5 - 02/2024 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 18,90 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0078/24 Zrážky - Konventná 4 - 02/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 22,96 € 29.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0081/24 Refundácia za 02/2024 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 28.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFBV/0074/24 Pramenitá voda Lucka - Tolstého Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 91,92 € 27.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
VO/0026/24 Objednávame si u Vás: Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 118,98 € 26.02.2024 05.03.2024 Objednávka
DFBV/0073/24 Inštalačný materiál Konzervatórium 00605808 ŠEMŠEJ IMRICH 13996631 118,98 € 26.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
DFSF/003/24 Veniec Konzervatórium 00605808 Starflora 47916893 99,00 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFBV/0072/24 Vodné, stočné, zrážky 02/2024 Tolstého Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 246,35 € 23.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
VO/0024/24 Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12 030,42 € 22.02.2024 05.03.2024 Objednávka
DFBV/0070/24 Nabitie karty - Gastro lístky 03/2024 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12 030,42 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFSF/002/24 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 02/2024 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 2 068,20 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
DFSF/001/24 Príspevok zo SF na gastrolístky za obdobie 01/2024 Konzervatórium 00605808 Konzervatórium 00605808 1 989,60 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
VO/0025/24 Objednávame si u Vás: TONER 9KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 493,20 € 21.02.2024 05.03.2024 Objednávka
DFBV/0071/24 TONER - 9 KS Konzervatórium 00605808 SOVA SK spol. s r. o. 50661418 493,20 € 21.02.2024 20.03.2024 Peter Šimeček Faktúra
VO/0023/24 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 17,88 € 19.02.2024 05.03.2024 Objednávka
VO/0027/24 Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka Konzervatórium 00605808 VODAX a.s. 35801948 91,92 € 19.02.2024 05.03.2024 Objednávka