Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3915
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0017/24 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 267,12 € | 09.02.2024 | 05.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0053/24 | Oprava - anglický roh MARIGAUX | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 22.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
VO/0016/24 | Objednávame si u Vás: Generálnu opravu - anglický roh | Konzervatórium | 00605808 | Roman Zlesák | 49162756 | 800,00 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0051/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 02.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
VO/0015/24 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 68,64 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0049/24 | Členský poplatok za rok 2024 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | Plyn 02-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | Plyn 02-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | Plyn 02-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 313,00 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | Servis PC - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | Auna Pro Spin | Konzervatórium | 00605808 | CHal-Tec-GmbH | HRB98898 | 411,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0041/24 | Vedenie účtovníctva 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | Servis a prenájom predložiek 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/24 | TONER 7 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 518,40 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/24 | Zrážky - Konventná 4 - 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | Vrátenie platby DFBV /0015/24 - nie je už možné objednať | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | -272,34 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
VO/0013/24 | Objednávame si u Vás: Auna Pro Spin 8 | Konzervatórium | 00605808 | CHal-Tec-GmbH | HRB98898 | 411,24 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Objednávka | |||||
VO/0014/24 | Objednávame si u Vás: TONER 7KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 518,40 € | 31.01.2024 | 20.02.2024 | Objednávka |