Faktúry
Počet záznamov: 3149
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0380/22 | Refundácia za 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/21 | Dvere | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBI Slovakia s. r. o. | 48258946 | 524,69 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/19 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 177,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/17 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0380/16 | 7 balení vo | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 33,60 € | 21.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/23 | Elektrická energia , Mateja Bela 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 882,01 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/22 | Refundácia za 11/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/21 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 120,85 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/19 | 11/19 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0379/17 | 11/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | Elektrická energia, Konventná 10/2023 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 786,68 € | 12.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/22 | TONER 12 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 903,60 € | 25.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/21 | Vedenie účtovníctva 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 267,90 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/19 | 11/19 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 45,98 € | 03.12.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 115,20 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/16 | Školenie mzdo | Konzervatórium | 00605808 | VEMA, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 20.12.2016 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | Vodné, stočné 10/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,20 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/22 | Jazykový kurz | Konzervatórium | 00605808 | Jazyková škola Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 22.11.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/21 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,56 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/19 | 12/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/17 | 11/17 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 481,86 € | 20.12.2017 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/16 | 12/16 Vodné, stočné Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 78,02 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Konzervatórium | 00605808 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 09.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/22 | Demontáž a montáž svietidiel M.B. | Konzervatórium | 00605808 | Febomont, s.r.o. | 36279838 | 320,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/19 | 11/19 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/17 | Voda Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 43,20 € | 14.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 113,16 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/22 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 58,08 € | 15.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/21 | Vodné, stočné za Mateja Bela 12/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS, a. s. | 35850370 | 67,61 € | 31.12.2021 | 24.01.2022 | Faktúra |