Faktúry
Počet záznamov: 2790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0122/17 | Školský internát | 00607291 | DELUX s.r.o. | 31427855 | 657,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0088/23 | Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 684,00 € | 14.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 20.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 0,16 € | 21.09.2023 | 01.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu /žinenka skladacia-2ks, volejbalová lopta-1ks/EP Saratovská/ | Školský internát | 00607291 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 91,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0138/19 | Pranie bielizne ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 335,80 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0119/18 | Odvoz a likvidácia odpadu SA a Trnavská | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 384,00 € | 05.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/23 | Seminár online "Pracovnoprávna dokumentácia školy po novele Zákonníka práce a vzorový pracovný poriadok školy" | Školský internát | 00607291 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | 31268650 | 40,00 € | 16.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/22 | Ročné predplatné ŠKOLA 2022 - 6 čísiel | Školský internát | 00607291 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. -Odborné nakladateľstvo | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | Lokalizácia úniku vody a následne opravu vod.potrubia (havarijný stav) v budove ŠI - EP Saratovská 26, BA. | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 145,00 € | 02.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/19 | Ponorné kalové čerpadlo ŠI SA | Školský internát | 00607291 | SIGMA PUMPY SK, s. r. o. | 36312509 | 3 886,00 € | 11.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | 300 ks gastrolístkov á 3,40 | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 020,00 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 120,20 € | 15.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0029/16 | Náplň do tlačiarne Brother | Školský internát | 00607291 | Xepap, spol.s.r.o | 0031628605 | 15,90 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/15 | Školský internát | 00607291 | Trend Hygiena | 44783892 | 30,00 € | 08.04.2015 | 17.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0083/23 | Oprava kúpeľní z dôvodu zatekania (havarijný stav) v bunkách č.309,718,719,727 (sprch.kút), č. 609,718 (dlažba), č.616 (umývadlo) v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Thermklima, s.r.o. | 50958615 | 1 889,00 € | 05.09.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0081/22 | Oprava inštalácie - odstránenie skratu na výťahu (250kg) (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 238,80 € | 06.07.2022 | 17.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/21 | Príslušenstvo k PC,predlžovacie káble,rozbočovač, jednorázové batérie AA, AAA,rýchlovarnú kanvicu-10ks,mikrovlnnú rúru-1ks, stolová lampa-10ks /ŠI Trnavská 2, BA/ | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 794,30 € | 21.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | Tonery | Školský internát | 00607291 | COMERT s.r.o.. | 17318793 | 1 202,52 € | 29.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | Vývoz a likvidácia odpadu SA | Školský internát | 00607291 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 30.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/17 | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 162,20 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0075/22 | Oprava a odstránenie vnútorných omietok stien, stierka-vnútorná omietka stien, penetrácia, maliarske a natieračské práce, odvoz hmôt. | Školský internát | 00607291 | Horváth Adrián | 50773631 | 9 444,24 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/21 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky a pomôcky k upratovaniu (ŠI Trnavská cesta 2, BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 522,50 € | 22.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0117/20 | dezinfekcia SA | Školský internát | 00607291 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 478,00 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
DFPC/0129/19 | zriadenie telefónnej klapky m.č. 426 klapky | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 129,60 € | 11.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/18 | Odpadové vrecia čierne | Školský internát | 00607291 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 290,94 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/17 | Školský internát | 00607291 | PRAKTIS SK s. r. o. | 50403125 | 94,88 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFKV/0002/23 | Vykonávanie stavebného dozoru pri rekonštrukcii prečerp. stanice kanalizácie v areáli ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 1 200,00 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |