Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0074/23 Vývoz veľkokapacitného kontajnera (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 312,00 € 04.08.2023 15.08.2023 Faktúra
DFBV/0082/19 čist.,hyg. potrieb a potrieb k upratovaniu. Školský internát 00607291 KAMIKO-HYGIENE s. r. o. 45965340 2 118,64 € 23.09.2019 06.10.2019 Faktúra
DFBV/0086/18 mikrovlnka, varná kanvica, TV príjmač, anténa,klávesnica,myš,disk Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 961,27 € 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFPC/0184/17 Školský internát 00607291 Ekoslužby s.r.o. 50586106 156,00 € 12.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0078/23 Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 768,23 € 15.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFBV/0088/21 Projekt - Škola škole "Krása a zdravie" - mocca lyžička, servítky Školský internát 00607291 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 42,52 € 12.10.2021 17.10.2021 Faktúra
DFPC/0073/22 Odstránenie sršnieho hniezda z balkóna v izbe č. 409 na 4.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). Školský internát 00607291 INSEKTPOL spol.s r.o. 17311411 120,00 € 17.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0087/18 3 ks kamera, 1 ks video záznamník, 1 ks disk Školský internát 00607291 HDsecurity, s.r.o. 17337569 555,60 € 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0099/17 Školský internát 00607291 DELUX s.r.o. 31427855 281,18 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 Školský internát 00607291 Róbert Miľan Mil-Max 41243480 102,00 € 21.11.2017 30.11.2017 Faktúra
DFPC/0085/23 Diagnostiku strešného plášťa, vyčistenie a opravu strechy "krčka" - prechodová chodba (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Ján Turák 34998900 686,40 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
DFBV/0065/22 Toner a valec k tlačiarni XEROX PHASER 3260. Školský internát 00607291 COMERT s.r.o.. 17318793 126,02 € 16.06.2022 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0084/18 Obrusovina SA Školský internát 00607291 IMPOL TRADE 28569181 185,60 € 23.10.2018 26.10.2018 Faktúra
DFBV/0073/19 Notebook Lenovo IdeaPad S 145-14AST Grey Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 300,11 € 28.08.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0097/17 Školský internát 00607291 INSPORTLINE,s.r.o. 36311723 1 321,60 € 14.11.2017 23.11.2017 Faktúra
DFBV/0005/23 On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo od 13.1.23 do 31.12.23,od 1.1.24 do 12.1.24 Školský internát 00607291 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 178,20 € 13.01.2023 24.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/21 Germicídny žiarič PROLUX G 72WA/SPH02-9ks, Germicídny žiarič PROLUX M72WA - 4ks Školský internát 00607291 MEDIHUM, s.r.o. 35952580 5 997,00 € 25.02.2021 10.03.2021 Faktúra
DFBV/0015/19 Odpadové vrecia Školský internát 00607291 BETRIMAX s.r.o. 46261656 290,94 € 14.02.2019 28.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/18 Pranie bielizne ŠI Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 134,12 € 06.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/16 Pranie bielizne pre ŠI podľa objednávky 7/2016 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 167,34 € 06.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 Pranie prádla pre ŠI Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 166,51 € 06.05.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0043/15 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 158,83 € 04.05.2015 14.05.2015 Faktúra
DFBV/0081/23 Vykonávanie stavebného dozoru pri opravách ubytovacích buniek v budove ŠI-EP Saratovská 26B, BA. Školský internát 00607291 OFIR s.r.o. 43975542 1 440,00 € 05.09.2023 12.09.2023 Faktúra
DFPC/0087/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 330,53 € 12.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0087/21 Projekt - Škola škole "Krása a zdravie", kuchynský robot, termoska, plech na pečenie, zdobička Školský internát 00607291 ALZA.sk s.r.o. 36562939 346,69 € 11.10.2021 17.10.2021 Faktúra
DFBV/0100/18 Ročná kontrola hasiacich prístrojov Saratovská Školský internát 00607291 Jaroslav Juraček 33508313 535,68 € 23.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0091/17 Školský internát 00607291 CHal-Tec Gmbh - Elektronic-star.sk DE814529349 370,40 € 08.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFPC/0074/23 Náhradná lamela do roštu - počet 30ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 MRAVA, s. r. o. 36512231 105,50 € 23.06.2023 06.07.2023 Faktúra
DFPC/0070/22 Ventilačná turbína LOMANCO BIB 14 - počet 5ks (ŠI-EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 Stavebniny DEK s. r. o. 43821103 816,00 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0086/21 DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále Školský internát 00607291 Poradca,s.r.o. 36371271 34,00 € 11.10.2021 19.10.2021 Faktúra