Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2784

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0135/23 Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. Školský internát 00607291 Autoškola PRIMA, s.r.o. 50554841 100,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFPC/0011/16 Servis výpočtovej techniky za 7/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 09.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFPC/0032/16 Servis VT august/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 14.09.2016 13.10.2016 Faktúra
DFPC/0037/16 Servis výpočtovej techniky 9/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 01.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0053/16 Servis VT 10/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0071/16 Servis VT SA 11/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 02.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFPC/0125/21 Varný termos - 20 litrov Školský internát 00607291 B-commerce, s.r.o. 52424812 238,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Faktúra
DFBV/0135/17 Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 283,20 € 13.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0136/17 Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 283,20 € 13.12.2017 21.12.2017 Faktúra
DFBV/0079/20 tabuľa Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 118,80 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 81,60 € 12.10.2020 24.10.2020 Faktúra
DFBV/0104/21 Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 138,80 € 08.11.2021 10.11.2021 Faktúra
DFBV/0104/23 Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 222,60 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 222,60 € 16.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0246/22 Konferenčná stolička VIVA, sivá - 4ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 178,80 € 22.12.2022 31.12.2022 Faktúra
DFBV/0228/22 Kancelárska skriňa PRIMO Classic wenge-1ks,Policová vložka wenge-2ks,Kancelársky písací stôl PRIMO Classic-1ks,Písací stôl INTEGRO-1ks,Drevená skrinka na kľúče-1ks,Kľúčové štítky-2ks,Drevená lekárnička na stenu-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1087x800-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1781x400-1ks, Nástenná polica wenge-1ks Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 632,00 € 14.12.2022 30.12.2022 Faktúra
DFBV/0150/22 Kancelársku stoličku 2ks v akcii 1+1zadarmo(ŠI-EP Saratovská 26,BA) Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 342,00 € 11.11.2022 22.11.2022 Faktúra
DFBV/0143/22 Kovový regál 80kg, 1792x900x400mm,5 políc,sivý - 1+1 - 2x/4ks/ Školský internát 00607291 B2B Partner s.r.o. 44413467 244,80 € 10.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFPC/0020/16 Čistiace prostriedky Školský internát 00607291 Banchem, s.r.o. 36227901 529,01 € 06.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0006/16 Servis výťahov za 7/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,38 € 12.08.2016 08.09.2016 Faktúra
DFPC/0026/16 Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 129,31 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0040/16 Servis výťahov+výmena stykača Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 163,99 € 12.10.2016 01.11.2016 Faktúra
DFPC/0046/16 Servis výťahu SA, výmena samozatvárača Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 244,80 € 21.10.2016 02.11.2016 Faktúra
DFPC/0054/16 Servis výťahov SA 10/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 07.11.2016 23.11.2016 Faktúra
DFPC/0070/16 Servis výťahov SA 11/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.12.2016 13.12.2016 Faktúra
DFPC/0084/16 Servis výťahov SA 12/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 122,11 € 31.12.2016 01.02.2017 Faktúra
DFPC/0011/17 Mesačná kontrola výťahov 1/2017 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 31.01.2017 16.02.2017 Faktúra
DFPC/0029/17 SA servis výťahov 2/2017 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 28.02.2017 13.03.2017 Faktúra
DFPC/0047/17 Servis výťahov SA 3/2017 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 03.04.2017 11.04.2017 Faktúra
DFPC/0062/17 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,39 € 02.05.2017 10.05.2017 Faktúra