Faktúry
Počet záznamov: 2784
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0135/23 | Školenie zdokonaľovania odb. spôsobilosti vodičov. | Školský internát | 00607291 | Autoškola PRIMA, s.r.o. | 50554841 | 100,00 € | 14.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/16 | Servis výpočtovej techniky za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 09.08.2016 | 06.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0032/16 | Servis VT august/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 14.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0037/16 | Servis výpočtovej techniky 9/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 01.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0053/16 | Servis VT 10/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0071/16 | Servis VT SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | AWAX, s.r.o. | 35730463 | 84,00 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/20 | tabuľa | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 138,80 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | Konferenčná stolička VIVA, sivá - 4ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 178,80 € | 22.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | Kancelárska skriňa PRIMO Classic wenge-1ks,Policová vložka wenge-2ks,Kancelársky písací stôl PRIMO Classic-1ks,Písací stôl INTEGRO-1ks,Drevená skrinka na kľúče-1ks,Kľúčové štítky-2ks,Drevená lekárnička na stenu-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1087x800-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1781x400-1ks, Nástenná polica wenge-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 632,00 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | Kancelársku stoličku 2ks v akcii 1+1zadarmo(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 342,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Kovový regál 80kg, 1792x900x400mm,5 políc,sivý - 1+1 - 2x/4ks/ | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 244,80 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFPC/0020/16 | Čistiace prostriedky | Školský internát | 00607291 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 529,01 € | 06.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0006/16 | Servis výťahov za 7/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,38 € | 12.08.2016 | 08.09.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0026/16 | Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 129,31 € | 09.09.2016 | 12.10.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0040/16 | Servis výťahov+výmena stykača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 163,99 € | 12.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0046/16 | Servis výťahu SA, výmena samozatvárača | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 244,80 € | 21.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0054/16 | Servis výťahov SA 10/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 07.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0070/16 | Servis výťahov SA 11/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
DFPC/0084/16 | Servis výťahov SA 12/2016 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 122,11 € | 31.12.2016 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0011/17 | Mesačná kontrola výťahov 1/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 31.01.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0029/17 | SA servis výťahov 2/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0047/17 | Servis výťahov SA 3/2017 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 03.04.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFPC/0062/17 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 112,39 € | 02.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |