Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0041/20 Pranie bielizne ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 320,29 € 06.04.2020 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 316,25 € 06.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFPC/0085/20 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 413,75 € 05.07.2020 24.07.2020 Faktúra
DFPC/0135/20 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 444,04 € 05.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 319,81 € 05.11.2020 26.11.2020 Faktúra
DFPC/0053/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 118,33 € 07.06.2021 12.06.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 418,09 € 09.07.2021 21.07.2021 Faktúra
DFPC/0067/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 188,54 € 09.07.2021 22.07.2021 Faktúra
DFPC/0094/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 404,71 € 08.09.2021 16.09.2021 Faktúra
DFPC/0119/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 304,54 € 09.11.2021 12.11.2021 Faktúra
DFPC/0136/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 259,93 € 10.12.2021 15.12.2021 Faktúra
DFPC/0147/21 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 331,38 € 11.01.2022 27.01.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 160,80 € 10.02.2022 24.02.2022 Faktúra
DFBV/0026/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 160,80 € 11.04.2022 24.04.2022 Faktúra
DFPC/0040/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 367,51 € 11.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFPC/0057/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 346,63 € 12.05.2022 19.05.2022 Faktúra
DFBV/0045/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 325,20 € 12.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0061/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 284,39 € 09.06.2022 20.06.2022 Faktúra
DFPC/0087/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 330,53 € 12.07.2022 21.07.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 88,49 € 05.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFPC/0094/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 462,92 € 02.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0093/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 303,24 € 09.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFBV/0080/22 Pranie bielizne pre ŠI Trnavská Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 88,49 € 05.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFPC/0094/22 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 462,92 € 02.08.2022 15.08.2022 Faktúra
DFBV/0162/23 Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 198,72 € 08.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFPC/0169/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 360,67 € 08.12.2023 13.12.2023 Faktúra
DFPC/0147/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 376,67 € 08.11.2023 18.11.2023 Faktúra
DFPC/0104/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 831,16 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0078/23 Pranie bielizne /ŠI Trnavská/ Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 768,23 € 15.08.2023 24.08.2023 Faktúra
DFPC/0069/23 pranie bielizne SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 716,58 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra