Faktúry
Počet záznamov: 2789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0042/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 520,00 € | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0085/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 160,00 € | 02.09.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0122/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 356,80 € | 28.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0021/16 | 300 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 960,00 € | 22.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/16 | 1000 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 200,00 € | 01.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/16 | 620 ks gastrolístkov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 984,00 € | 21.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/16 | Gastrolístky 100 ks á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 320,00 € | 28.07.2016 | 17.08.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/16 | Gastrolístky 600 ks ,obj. 23/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 920,00 € | 02.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | 700 ks stravných kupónov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 240,00 € | 28.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/16 | 523 ks gastolístkov pre zamestnancov á 3,20 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 673,60 € | 31.10.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/16 | 653 ks gastrolístky á 3,20 eura | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 089,60 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/16 | 523 ks stravných lístkov á 3,20, obj 38/2016 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 778,20 € | 21.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/16 | Gastrolístky á 3,40 800 ks | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 29.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | Gastrolístky 700 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 24.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | Nákup gastrolístkov 600 ks á 3,40 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 040,00 € | 29.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0039/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 380,00 € | 29.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0045/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 080,00 € | 27.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0060/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 3 400,00 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0080/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0103/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 2 720,00 € | 22.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0151/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 4 420,00 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0156/17 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 5 953,40 € | 28.12.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0069/20 | gastrolístky | Školský internát | 00607291 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 3 900,00 € | 24.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/15 | Školský internát | 00607291 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o | 31396674 | 1 356,80 € | 28.12.2015 | 10.01.2016 | Faktúra | ||||||
DFBV/0116/16 | Školenie Inventarizácia a výkazníctvo | Školský internát | 00607291 | EDOS - SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 07.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 1 576,80 € | 28.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 4 285,20 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks | Školský internát | 00607291 | SINCLAIR Slovakia s.r.o. | 51877244 | 2 396,16 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | knihy | Školský internát | 00607291 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 31,15 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra |