Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2789

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/15 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 3 520,00 € 24.04.2015 28.04.2015 Faktúra
DFBV/0085/15 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 4 160,00 € 02.09.2015 04.09.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 356,80 € 28.12.2015 10.01.2016 Faktúra
DFBV/0021/16 300 ks gastrolístkov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 960,00 € 22.02.2016 02.03.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 1000 ks stravných kupónov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 3 200,00 € 01.04.2016 27.04.2016 Faktúra
DFBV/0062/16 620 ks gastrolístkov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 984,00 € 21.06.2016 28.06.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 Gastrolístky 100 ks á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 320,00 € 28.07.2016 17.08.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 Gastrolístky 600 ks ,obj. 23/2016 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 920,00 € 02.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 700 ks stravných kupónov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 240,00 € 28.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFBV/0102/16 523 ks gastolístkov pre zamestnancov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 673,60 € 31.10.2016 23.11.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 653 ks gastrolístky á 3,20 eura Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 089,60 € 29.11.2016 05.12.2016 Faktúra
DFBV/0122/16 523 ks stravných lístkov á 3,20, obj 38/2016 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 778,20 € 21.12.2016 23.12.2016 Faktúra
DFBV/0127/16 Gastrolístky á 3,40 800 ks Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 720,00 € 29.12.2016 05.01.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 Gastrolístky 700 ks á 3,40 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 380,00 € 24.02.2017 28.02.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 Nákup gastrolístkov 600 ks á 3,40 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 040,00 € 29.03.2017 03.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 380,00 € 27.04.2017 02.05.2017 Faktúra
DFBV/0039/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 380,00 € 29.05.2017 01.06.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 4 080,00 € 27.06.2017 30.06.2017 Faktúra
DFBV/0060/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 3 400,00 € 04.09.2017 14.09.2017 Faktúra
DFBV/0080/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 720,00 € 16.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 720,00 € 22.11.2017 28.11.2017 Faktúra
DFBV/0151/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 4 420,00 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 5 953,40 € 28.12.2017 08.01.2018 Faktúra
DFBV/0069/20 gastrolístky Školský internát 00607291 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 3 900,00 € 24.08.2020 31.08.2020 Faktúra
DFBV/0122/15 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 356,80 € 28.12.2015 10.01.2016 Faktúra
DFBV/0116/16 Školenie Inventarizácia a výkazníctvo Školský internát 00607291 EDOS - SMART, s.r.o. 50288334 27,00 € 07.12.2016 20.12.2016 Faktúra
DFBV/0111/18 Tovar podľa obj. 94/2018 - údržba trnavská Školský internát 00607291 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 1 576,80 € 28.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 Tovar podľa obj. 100/2018 - údržba Trnavská Školský internát 00607291 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 4 285,20 € 06.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0168/23 SINCLAIR LED trubica 4000K,120cm-120ks, SINCLAIR LED trubica 4000K,60cm-60ks Školský internát 00607291 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 2 396,16 € 13.12.2023 17.12.2023 Faktúra
DFBV/0082/20 knihy Školský internát 00607291 Libristo Media s.r.o. 04448367 31,15 € 22.09.2020 02.10.2020 Faktúra