Faktúry
Počet záznamov: 2789
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0166/23 | Krúžková činnosť-silikónová forma na mydlo, mydlová hmota, sada na výrobu mydla, sada farieb na sviečky, forma na čajovú sviečku stromček,šiška,srdiečko, knôty s plieškom,palmový vosk kryštalický,knôt do prírodného vosku,3D voskové pero na maľovanie | Školský internát | 00607291 | Melora Lab s.r.o. - Mydlovysvet.sk | 08533466 | 162,35 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/21 | CAMPIONE set.- kr.r., MASTER SET 2, Brankárske rukavice | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 435,40 € | 27.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/21 | Projekt Otvorená škola-oblasť športu/dresy/ | Školský internát | 00607291 | Martin Jadrníček-Jadberg | 46306609 | 85,00 € | 30.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/22 | Záclona so záťažovým olovkom Stella 300x160-72ks, záclona so záťažovým olovkom Stella 300x250-2ks | Školský internát | 00607291 | Olza Logistic - Svet Zaclon | 277909394 | 1 197,25 € | 12.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/21 | Kancelárske stoličky - počet 4ks (ŠI EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 461,77 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/21 | Kancelárske kreslo Camaro-1ks, kancelárska stolička Olaf-4ks | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 570,80 € | 27.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | Konferenčný stolík KVADRO obdĺžnikový 2ks, konferenčný stolík KVADRO štvorcový 2ks (ŠI-EP Saratovská 26/B,BA). | Školský internát | 00607291 | Kancelária 24h s. r. o. | 46493000 | 335,76 € | 12.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0136/17 | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 283,20 € | 13.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0079/20 | tabuľa | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 118,80 € | 22.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/20 | Kovový regál 80kg, 1800x900x400 mm, 5 políc, sivý -2ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 81,60 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/21 | Policový regál 1800x900x400 - počet 26ks (ŠI - EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 138,80 € | 08.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Mobilný flipchart ROUND BW magnetický-1ks, papierové bloky pre flipcharty biely-2ks, textilný čistič na biele tabule a 3 prepisovače-1ks, čistič na biele prepisovacie tabule sprej 250ml-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 222,60 € | 16.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/22 | Konferenčná stolička VIVA, sivá - 4ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 178,80 € | 22.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/22 | Kancelárska skriňa PRIMO Classic wenge-1ks,Policová vložka wenge-2ks,Kancelársky písací stôl PRIMO Classic-1ks,Písací stôl INTEGRO-1ks,Drevená skrinka na kľúče-1ks,Kľúčové štítky-2ks,Drevená lekárnička na stenu-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1087x800-1ks,Kancelársky regál PRIMO Classic 1781x400-1ks, Nástenná polica wenge-1ks | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 632,00 € | 14.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/22 | Kancelársku stoličku 2ks v akcii 1+1zadarmo(ŠI-EP Saratovská 26,BA) | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 342,00 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/22 | Kovový regál 80kg, 1792x900x400mm,5 políc,sivý - 1+1 - 2x/4ks/ | Školský internát | 00607291 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 244,80 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0012/22 | Magnetky (bal. 20 ks) v počte 2ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 6,17 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/23 | Materiál na krúžkovú činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 53,40 € | 15.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/22 | Materiál na kreatívny krúžok (ŠI-EP Saratovská 26,BA). (farby, sada štetcov, papier) | Školský internát | 00607291 | ARTMIE, spol. s r. o. | 36731684 | 152,10 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | Odborný seminár ONLINE: Povinnosti verejných obstarávateľov v súvislosti so Súhrnnými správami. | Školský internát | 00607291 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 79,00 € | 02.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFPC/0125/21 | Varný termos - 20 litrov | Školský internát | 00607291 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,00 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2020 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 130,35 € | 29.01.2019 | 28.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2021 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,56 € | 21.01.2020 | 19.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Poistenie motorového vozidla 19.3-18.3.2022 | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 128,19 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/22 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 132,79 € | 13.01.2022 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 140,34 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/24 | Poistenie motorového vozidla | Školský internát | 00607291 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 163,71 € | 08.01.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |