Faktúry
Počet záznamov: 2777
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0156/23 | Vypracovanie VV a orientač. rozpočtu výmeny potrubí 23ks stúpačiek - rozvodov SV, TUV, cirkulácie TUV a kanalizácie v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | Vstupná vnútorná rohož 90cm/10m oceľová čierna, vstupná vnútorná rohož 120cm/21m oceľová čierna | Školský internát | 00607291 | LEMIMAX s.r.o. | 45549711 | 1 677,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | Kopírovací papier A4 80g/m2 IQ Economy | Školský internát | 00607291 | REGINA - Ing. Pavol Regina | 11636653 | 702,00 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo+prístup do archívu. | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 175,20 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0164/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 864,49 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | Poistenie majetku | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 1 008,83 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/23 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Školský internát | 00607291 | Union zdravotná poisťovňa | 36284831 | 91,72 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0162/23 | FA plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/23 | Oprava - výmena a dodanie obrazového valca Yellow, Magenta do OKI MC853 | Školský internát | 00607291 | DATALAN a.s. | 35810734 | 454,80 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0163/23 | Dodávka a montáž dverí na prečerpávačku odpad. vôd (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 1 056,00 € | 04.12.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0161/23 | Servis výťahov 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 133,32 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | Originál tonery a optické valce k tlačiarňam: HP LASER-t. 5ks,valec 2ks, OKI MC853DN-t. yellow 1ks,cyan 1ks, magenta 1ks, black 2ks, OKI MD 472 1ks valec, XEROX PHASER 3260 t. 2ks,Canon I Sensys t. 4ks | Školský internát | 00607291 | DAMEDIS s.r.o. | 26931664 | 1 596,60 € | 29.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0160/23 | TV anténa GREENTEK DTV-T40N 1ks, set-top box GOGEN DVB142T2PVR 1ks (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 28,68 € | 29.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0159/23 | Čerpanie a likvidácia zhrabkov 24. 11. 2023 - odvoz odpadu | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 64,28 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0158/23 | Matrac DOMINIKA 1+1 set 195x85cm 5 bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Artline Slovakia, s. r. o. | 46951504 | 994,00 € | 28.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0157/23 | LED vonkajšie stropné/nástenné svietidlo 12W 3bal. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | LEDart s. r. o. | 50020552 | 39,96 € | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | Lano na preťahovanie 20m 1ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 43,30 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/23 | Podložka na presádzanie rastlín (bal.3ks)-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 17,18 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/23 | Tamburína 8" s laditeľnou blanou-krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MUZIKER a.s. | 35840773 | 31,30 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/23 | Chladnička 1ks,predlžovacie káble 8ks,USB kľúče 7ks,Kávovar 1ks,Jednorázová batérie,Ventilátor 5ks,Odpadkový kôš 10ks,Poťah na žehliacu dosku 5ks,Poklop do mik. rúry 6ks,Rozbočovač 4ks, Žehliaca doska 3ks | Školský internát | 00607291 | ALZA.sk - centrála | 36562939 | 992,21 € | 27.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/23 | Kontrola-revízia hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu-hydranty /ŠI Trnavská/ | Školský internát | 00607291 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 390,54 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0156/23 | Zmrazovačka potrubia do 2" ROTHENBERGER ROFROST TURBO R290 (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | ant, s. r. o. | 36363090 | 1 836,00 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/23 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/23 | Kancelárske kreslo BHM Germany BIG Xantos textil, tmavo šedá 2ks | Školský internát | 00607291 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 381,66 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0155/23 | Diskontinuálne oprávnené periodické meranie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia na plyn.kotli ČKD Dukla 300kW (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 554,40 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/23 | Marakas, hudobné vajíčka, Djembé malé a trblietavú lampu(ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | 3lobit, s. r. o. | 46020152 | 87,45 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0154/23 | Presklená uzamykateľná vitrína MILSBO, farba: antracit (ŠI-EP Saratovská 26, BA). | Školský internát | 00607291 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 298,90 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0153/23 | Čistiace prostriedky a pomôcky na upratovanie (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. | 31427855 | 1 139,41 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
DFPC/0152/23 | Poplatok za TV a internet SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 47,30 € | 16.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |