Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2790

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0003/16 Kontrola EPS 7/2016 Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 05.08.2016 16.08.2016 Faktúra
DFBV/0073/16 Gastrolístky 100 ks á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 320,00 € 28.07.2016 17.08.2016 Faktúra
DFBV/0070/16 Dodávka elektrickej energie 7/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 419,34 € 11.07.2016 17.08.2016 Faktúra
DFPC/0015/16 Vývoz a likvidáciu odpadu SA Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 12.08.2016 26.08.2016 Faktúra
DFPC/0018/16 Odvoz odpadu SA 7/2016 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 447,93 € 12.08.2016 26.08.2016 Faktúra
DFBV/0074/16 Dodávka plynu 8/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0075/16 Dodávka plynu 8/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 01.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0076/16 Dodávka plynu 8/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7,00 € 02.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0077/16 Pranie prádla pre ŠI obj 12/2016 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 153,88 € 04.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0079/16 Poplatok za TV a internet 8/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFBV/0080/16 Poplatok za telefón 7/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,60 € 12.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFPC/0011/16 Servis výpočtovej techniky za 7/2016 Školský internát 00607291 AWAX, s.r.o. 35730463 84,00 € 09.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFPC/0016/16 Dodávka plynu 7/2016 - SA, Dodávka plynu 7/2016 - SA Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 2 169,49 € 08.08.2016 06.09.2016 Faktúra
DFPC/0006/16 Servis výťahov za 7/2016 Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 112,38 € 12.08.2016 08.09.2016 Faktúra
DFPC/0008/16 Pranie bielizne pre ŠI SA Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 271,72 € 12.08.2016 08.09.2016 Faktúra
DFPC/0009/16 Kontrola EPS SA 8/2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 22.08.2016 08.09.2016 Faktúra
DFPC/0013/16 Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA, Dodávka vody + stočné za 7/2016 SA Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4 852,98 € 09.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFPC/0017/16 Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016, Dodávka elektriny 14.7. -31.7.2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 859,52 € 12.08.2016 12.09.2016 Faktúra
DFBV/0078/16 Dodávka elektriny 7/2016 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 184,46 € 08.08.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0081/16 Gastrolístky 600 ks ,obj. 23/2016 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 920,00 € 02.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0083/16 Dodávka a montáž nábytku pre ŠI SA Školský internát 00607291 NICOL Slovakia s.r.o. 47360402 20 282,40 € 07.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 Pranie bielizne pre ŠI podľa obj. 20/2016 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 369,52 € 12.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 Poplatok za TV a internet 9/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 12.09.2016 27.09.2016 Faktúra
DFBV/0082/16 Poplatok za telefón 8/2016 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 69,59 € 07.09.2016 05.10.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 700 ks stravných kupónov á 3,20 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 2 240,00 € 28.09.2016 11.10.2016 Faktúra
DFPC/0028/16 Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016, Dodávka vody, stočné, zrážková voda za 8/2016 Školský internát 00607291 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 5 200,60 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0021/16 Dodávka plynu 9/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 10,00 € 05.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0026/16 Servis výťahov 8/2016, vrátane výmeny opotrebovaného materiálu Školský internát 00607291 Baryt, s.r.o. 35792175 129,31 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0027/16 Vývoz a likvidáciu odpadu SA 8/2016 Školský internát 00607291 Kanal M.P.S 35710357 31,03 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra
DFPC/0025/16 Mesačná kontrola EPS 9/2016 Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 33,06 € 09.09.2016 12.10.2016 Faktúra