Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2777

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPC/0095/19 výmena nábytku Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 5 497,60 € 01.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 výmena nábytku Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 5 000,00 € 01.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFPC/0086/19 Poplatok za telefón 6/2019 SA Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 121,80 € 01.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0088/19 Dodávka elektriny ŠI SA 6/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 1 421,94 € 03.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFPC/0082/19 ZFA Plyn SA 6/2019 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -41,93 € 04.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 D+M hlásičov dymu ŠI Saratovská Školský internát 00607291 DAD-TEL, spol.s.r.o 00698881 6 631,78 € 24.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 dvere SEVROLL ŠI TC Školský internát 00607291 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 47880775 324,00 € 17.07.2019 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 Poplatok za telefón 6/2019 Trnavská Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 53,03 € 01.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 ŠI Trnavská, elektrina 6/2019 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 349,86 € 03.07.2019 02.08.2019 Faktúra
DFBV/0008/16 Dodávka plynu 1/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 4,00 € 01.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 Dodávka plynu 1/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 8,00 € 01.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 Dodávka plynu 1/2016 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 7,00 € 01.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 ZFA plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -49,10 € 08.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 ZFA plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -14,16 € 08.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 ZFA plyn Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 -46,67 € 08.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 Poplatok za TV a internet 1/2016 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 05.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 Časopis "Čo má vedieť mzdová účt." r. 2016 Školský internát 00607291 Ajfa +Avis,s.r.o. 31602436 49,50 € 04.01.2016 05.02.2016 Faktúra
DFBV/0122/15 Školský internát 00607291 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o 31396674 1 356,80 € 28.12.2015 10.01.2016 Faktúra
DFBV/0121/15 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 175,84 € 17.12.2015 08.01.2016 Faktúra
DFBV/0117/15 Školský internát 00607291 ZSE Energia,a.s 36677281 581,83 € 03.12.2015 08.01.2016 Faktúra
DFBV/0111/15 Školský internát 00607291 Karol Tomšík 41479394 150,00 € 30.11.2015 08.01.2016 Faktúra
DFBV/0110/15 Školský internát 00607291 Karol Tomšík 41479394 100,00 € 30.11.2015 08.01.2016 Faktúra
DFBV/0120/15 Školský internát 00607291 Elpo, s.r.o. 35927500 756,00 € 11.12.2015 08.01.2016 Faktúra
DFBV/0115/15 Školský internát 00607291 SENES, spol.s.r.o. 31385940 172,21 € 27.11.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 Školský internát 00607291 Slovak Telekom 35763469 58,06 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 Školský internát 00607291 UPC BROADBAND Slov.,s.r.o 35971967 69,44 € 04.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 Školský internát 00607291 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 199,08 € 30.11.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 5,00 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 12,00 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 Školský internát 00607291 Slov.plynár.priemysel 35815256 11,00 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra