Faktúry
Počet záznamov: 2790
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFPC/0008/24 | Dezinsekcia izby č. 719 a 720 v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | INSEKTPOL spol.s r.o. | 17311411 | 156,00 € | 05.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0016/24 | Výmena vonk. prítlakov na balk. dverách v miest.č. 817 a výmenu okennej kľučky v miest.č.816 na 8P v budove ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 60,00 € | 16.02.2024 | 24.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0002/24 | FA plyn SA 2024/01 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 3,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0004/24 | Spoločenská hra drevené šachy ECO 2ks - krúžková činnosť (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Gamesy s. r. o. | 52601960 | 35,80 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0178/23 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 6 313,97 € | 07.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0180/23 | pranie bielizne SA | Školský internát | 00607291 | SENES, spol.s.r.o. | 31385940 | 320,94 € | 09.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0177/23 | Servis výťahov 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Baryt, s.r.o. | 35792175 | 154,92 € | 02.01.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0179/23 | Plyn SA 2023/12 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 14 930,96 € | 09.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0192/23 | Centralizovaná ochrana objektu 10-12/2023 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 02.01.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0166/23 | Poplatok za telefón SA 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 57,70 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0160/23 | Poplatok za telefón Trnavská 2023/11 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,78 € | 07.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0194/23 | Konferenčný stolík Lamelo Dub Wotan/Black Matt | Školský internát | 00607291 | MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. | 36501891 | 105,91 € | 02.01.2024 | 13.01.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | Predplatné publikácii edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2024 /zväzky 1-4/2024/ | Školský internát | 00607291 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 81,60 € | 02.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0022/24 | Dodávka vody, stočné zrážková voda 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 5 973,38 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0040/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 1 930,64 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0031/24 | ŠI Trnavská, elektrina 2024/03 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 307,28 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0027/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/03 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 33,62 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/24 | Mobilný internet S | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 4,99 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/24 | Predplatné - Časopis Školský expert pre regionálne školstvo | Školský internát | 00607291 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 187,20 € | 23.04.2024 | 04.05.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFPC/0005/24 | Servis a nastavenie balkónových dverí 31ks, okna 2ks v budove ŠI-EP Saratovská 26/B, BA. | Školský internát | 00607291 | KALYPSO SK, spol. s r. o. | 46397221 | 355,00 € | 31.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0004/24 | Oprava telefónnej linky v zborovni na 8.posch. (ŠI-EP Saratovská 26,BA). | Školský internát | 00607291 | Ing. Miloš Gregorovič | 11813351 | 39,77 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0030/24 | Poplatok za TV a internet SA 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 50,27 € | 15.03.2024 | 01.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0018/24 | Poplatok za telefón Trnavská 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slovak Telekom | 35763469 | 35,50 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFPC/0026/24 | Vyčerpanie a vyčistenie nádrže prečerpávacej stanice splaškov v areáli ŠI-EP Saratovská 26,BA. | Školský internát | 00607291 | Kanal M.P.S | 35710357 | 479,64 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0027/24 | Plyn SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | Slov.plynár.priemysel | 35815256 | 9 069,85 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFPC/0028/24 | Dodávka elektriny ŠI SA 2024/02 | Školský internát | 00607291 | ZSE Energia,a.s | 36677281 | 2 222,39 € | 13.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0017/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/03 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0023/24 | Centralizovaná ochrana objektu 01-03/2024 | Školský internát | 00607291 | JAZASPOL,s.r.o. | 35941863 | 288,00 € | 03.04.2024 | 13.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0024/24 | Poplatok za TV a internet Tr. 2024/04 | Školský internát | 00607291 | UPC BROADBAND Slov.,s.r.o | 35971967 | 70,35 € | 08.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0028/24 | Prezutie zimných pneumatík - osob. motor. vozidlo ŠKODA OCTAVIA. | Školský internát | 00607291 | SERVIS S CAR, s. r. o. | 35930781 | 60,00 € | 11.04.2024 | 20.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |