Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4659

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0416/23 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 162,01 € 21.11.2023 22.11.2023 Faktúra
OBJ/0032/23 Nákup a dodávka zdravotníckych potrieb podľa zadefinovaného sortimentu v cenovej ponuke č. 230000813 zo dňa 16.11.2023 (príloha) Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 265,00 € 20.11.2023 20.11.2023 Objednávka
DFBV/0480/23 zdravotnícky materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 1 265,00 € 20.11.2023 11.12.2023 Faktúra
OBJ/0028/23 Nákup a dodávka projektora Epson EB-W06 pre potreby DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 425,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
OBJ/0029/23 Nákup a dodávka rúry na pečenie Whirlpool OMSK58HU1SX pre potreby DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 300,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
OBJ/0030/23 Nákup a dodávka práčky AEG L 9WBAN61BC pre potreby DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 1 200,00 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
OBJ/0031/23 Dodávka dezinfekčných, čistiacich a pracích prostriedkov a materiálov v súlade s platnou Rámcovou zmluvou č. KAM/77/2023 zo dňa 08.11.2023 so konkrétnou špecifikáciou vybraných druhov a počtov. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SLOVPAP Slovakia, s.r.o 35888318 4 284,72 € 15.11.2023 15.11.2023 Objednávka
DFBV/0414/23 práčka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 1 200,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0413/23 projektor Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 425,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0412/23 rúra Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TPD 11790547 300,00 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0415/23 materiál do kuchyne Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 217,96 € 15.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0411/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 123,41 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0410/23 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 108,56 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0408/23 vodné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 110,62 € 14.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0479/23 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 -89,59 € 14.11.2023 11.12.2023 Faktúra
OBJ/0027/23 Dodávka kuchynských potrieb a materiálov pre potreby stravovacieho zariadenia DSS KAMPINO Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VICOM, s.r.o. 35908076 2 217,96 € 13.11.2023 13.11.2023 Objednávka
DFBV/0402/23 vodoinštalatérske práce Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Mikuláš Rumanovský 11793988 1 350,00 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0403/23 telefón a internet Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,67 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0401/23 tepelná energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 4 620,29 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0400/23 servis práčky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 PRAGOPERUN SK 35901896 63,60 € 10.11.2023 14.11.2023 Faktúra