Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0256/17 preprava+odvoz a likvidacia odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IMI TRANSPORT spol. s r.o. 36692115 237,60 € 17.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0257/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 38,94 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0258/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 28,16 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0259/17 phm plavaren Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 26,73 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0260/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 191,16 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0261/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 138,24 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0262/17 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,02 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0263/17 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 251,50 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0264/17 zrážky 01.1.-30.6.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 536,38 € 07.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0265/17 odvoz komunalneho odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SAP TEAM s.r.o. 50857983 880,00 € 24.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0266/17 voda 6/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 111,65 € 18.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0267/17 telefón-pevné linky 6/17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 104,92 € 07.07.2017 07.08.2017 Faktúra
DFBV/0485/16 reklamne sluzby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Europsky zoznam firiem s.r.o. 45759581 300,00 € 31.12.2016 10.08.2017 Faktúra
DFBV/0191/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 30,62 € 03.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 ochrana objektu 3/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 ochrana objektu 4-6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 56,77 € 03.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0271/17 odber kuch.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 19,00 € 11.07.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0272/17 el.energia BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 20,02 € 01.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0273/17 energie ZPB Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 37,78 € 01.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0274/17 EL.ENERGIA 7/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -17,10 € 07.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0275/17 EL.ENERGIA 7/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 -76,86 € 10.08.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0270/17 mikrovlnky ZPB+BY Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ANDREA SHOP 30724392 510,93 € 24.07.2017 24.08.2017 Faktúra
DFBV/0276/17 vodné+stočné 01.6.-30.6.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 104,77 € 19.07.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0277/17 vodné+stočné 01.6.-30.6.17 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 113,68 € 19.07.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0278/17 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 IMI TRANSPORT spol. s r.o. 36692115 183,00 € 07.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0279/17 ochrana majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 03.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0280/17 workshop - výroba sviečok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 34,00 € 04.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0281/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 35,40 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0282/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 25,60 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0283/17 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 7,08 € 01.08.2017 26.08.2017 Faktúra