Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0256/17 | preprava+odvoz a likvidacia odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 237,60 € | 17.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 28,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/17 | phm plavaren | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,73 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 191,16 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 138,24 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/17 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 251,50 € | 12.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0264/17 | zrážky 01.1.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 536,38 € | 07.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0265/17 | odvoz komunalneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SAP TEAM s.r.o. | 50857983 | 880,00 € | 24.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/17 | voda 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 111,65 € | 18.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0267/17 | telefón-pevné linky 6/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 104,92 € | 07.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0485/16 | reklamne sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Europsky zoznam firiem s.r.o. | 45759581 | 300,00 € | 31.12.2016 | 10.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | ochrana objektu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | ochrana objektu 4-6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 56,77 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/17 | odber kuch.odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 11.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0272/17 | el.energia BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 20,02 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0273/17 | energie ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,78 € | 01.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0274/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -17,10 € | 07.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0275/17 | EL.ENERGIA 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -76,86 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0270/17 | mikrovlnky ZPB+BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ANDREA SHOP | 30724392 | 510,93 € | 24.07.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0276/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 104,77 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0277/17 | vodné+stočné 01.6.-30.6.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,68 € | 19.07.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/17 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | IMI TRANSPORT spol. s r.o. | 36692115 | 183,00 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0279/17 | ochrana majetku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 03.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/17 | workshop - výroba sviečok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 34,00 € | 04.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0281/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0282/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/17 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 01.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra |