Faktúry
Počet záznamov: 4443
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0057/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 162,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0056/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
DFBV/0098/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 211,92 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0097/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 288,79 € | 05.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0088/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,00 € | 01.03.2024 | 07.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0446/17 | pripojenie odberneho miesta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 2,80 € | 18.10.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | el.Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 44,74 € | 07.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/21 | plomba Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Distribúcia, a.s. | 36361518 | 29,58 € | 18.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/17 | výmena hydrantových ventilov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zongor Dušan | 41131151 | 153,60 € | 31.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0495/23 | žaluzie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Zol-Plast, s.r.o. | 52128032 | 793,20 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 79,97 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 187,58 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,22 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 69,94 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 108,64 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 106,10 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,44 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 78,74 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 103,57 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 133,33 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 129,74 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,61 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 156,26 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 130,16 € | 24.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 259,70 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 31,18 € | 14.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,25 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 123,05 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |