Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4443

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0057/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 162,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0056/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 05.02.2024 26.02.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0098/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 211,92 € 05.03.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0097/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 288,79 € 05.03.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0088/24 el.energia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,00 € 01.03.2024 07.03.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0446/17 pripojenie odberneho miesta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Distribúcia, a.s. 36361518 2,80 € 18.10.2017 04.12.2017 Faktúra
DFBV/0224/21 el.Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Distribúcia, a.s. 36361518 44,74 € 07.05.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0237/21 plomba Mokrohájska Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Distribúcia, a.s. 36361518 29,58 € 18.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFBV/0033/17 výmena hydrantových ventilov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zongor Dušan 41131151 153,60 € 31.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0495/23 žaluzie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Zol-Plast, s.r.o. 52128032 793,20 € 15.12.2023 18.12.2023 Faktúra
DFBV/0191/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 30,62 € 03.04.2018 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 185,26 € 15.01.2018 25.01.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 79,97 € 22.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 187,58 € 24.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 185,22 € 05.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 69,94 € 09.02.2018 21.02.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 108,64 € 14.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 106,10 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 104,44 € 01.03.2018 21.03.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 78,74 € 06.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 103,57 € 13.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 133,33 € 27.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 129,74 € 20.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0219/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 117,61 € 10.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0236/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 156,26 € 18.04.2018 05.05.2018 Faktúra
DFBV/0248/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 130,16 € 24.04.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0257/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 259,70 € 03.05.2018 20.05.2018 Faktúra
DFBV/0280/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 31,18 € 14.05.2018 26.05.2018 Faktúra
DFBV/0291/18 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 145,25 € 16.05.2018 04.06.2018 Faktúra
DFBV/0310/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZELENINÁRI SK s.r.o. 50877682 123,05 € 22.05.2018 05.06.2018 Faktúra