Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0745/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 408,85 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/19 | tep. energia 11/19-2.cast | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 458,87 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0744/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,47 € | 10.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/19 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 344,70 € | 06.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0743/18 | telefón-pevné linky 12/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,04 € | 08.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0742/19 | energie ZPB 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 110,29 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 115,20 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0741/18 | el.energia bytovka 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 62,75 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 197,10 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0740/18 | nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 150,23 € | 08.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 32,85 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0739/18 | tep.energia 11/18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 483,60 € | 05.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/19 | strava | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 19,20 € | 18.12.2019 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0738/18 | gastrolistky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 414,00 € | 04.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 348,78 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0737/18 | PZS 2.polrok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 27.12.2018 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/19 | el. energia bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 521,76 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0736/18 | ochrana objektu 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 3,98 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/19 | vdne+stocne 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 106,99 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0735/18 | zrážky 1.7.-31.12.18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 530,84 € | 04.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/19 | zrážky 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,42 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0734/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/19 | telefon 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,29 € | 09.01.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0733/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,02 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/19 | skolenie: ,,specifika zmyslového vnímania u detí s autizmom a...- Kucharičová, Lukášiková | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 138,00 € | 31.12.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0732/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 86,18 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/19 | skolenie:,,senzorická integrácia v pedagogike a špecialnej pedagogike" | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 395,00 € | 31.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0731/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 84,31 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/19 | STRAVA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 153,60 € | 16.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0730/18 | nájom bytovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 90,98 € | 03.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra |