Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0745/18 el.energia bytovka 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 408,85 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0744/19 tep. energia 11/19-2.cast Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 1 458,87 € 06.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0744/18 el.energia bytovka 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 260,47 € 10.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0743/19 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 344,70 € 06.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0743/18 telefón-pevné linky 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,04 € 08.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0742/19 energie ZPB 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 110,29 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0741/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 115,20 € 09.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0741/18 el.energia bytovka 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 62,75 € 08.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0740/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 197,10 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0740/18 nájom tlacoveho zariadenia+náplne do zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Z+M servis a.s. 44195591 150,23 € 08.01.2019 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0739/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 32,85 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0739/18 tep.energia 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 3 483,60 € 05.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0738/19 strava Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 19,20 € 18.12.2019 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0738/18 gastrolistky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GGFS s.r.o. 47079690 414,00 € 04.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0737/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 348,78 € 09.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0737/18 PZS 2.polrok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 BE-SOFT a.s. 36191337 222,00 € 27.12.2018 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0736/19 el. energia bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ZSE Energia, a.s. 36677281 521,76 € 09.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0736/18 ochrana objektu 12/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 04.01.2019 27.01.2019 Faktúra
DFBV/0735/19 vdne+stocne 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 106,99 € 09.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0735/18 zrážky 1.7.-31.12.18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 530,84 € 04.01.2019 27.01.2019 Faktúra
DFBV/0734/19 zrážky 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 526,42 € 09.01.2020 25.01.2020 Faktúra
DFBV/0734/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 03.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0733/19 telefon 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,29 € 09.01.2020 09.02.2020 Faktúra
DFBV/0733/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,02 € 03.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0732/19 skolenie: ,,specifika zmyslového vnímania u detí s autizmom a...- Kucharičová, Lukášiková Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 138,00 € 31.12.2019 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0732/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 86,18 € 03.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0731/19 skolenie:,,senzorická integrácia v pedagogike a špecialnej pedagogike" Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 3lobit s.r.o. 46020152 395,00 € 31.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0731/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 84,31 € 03.12.2018 22.01.2019 Faktúra
DFBV/0730/19 STRAVA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 153,60 € 16.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0730/18 nájom bytovka Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 AA SPRÁVA s.r.o. 35822431 90,98 € 03.12.2018 22.01.2019 Faktúra