Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0699/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 192,74 € 17.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0699/18 poistenie Fabia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UNION a.s. 31322051 115,00 € 09.11.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0698/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 245,24 € 11.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0698/18 poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. činnosťou Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 157,74 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0697/20 predplatné 2021+2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VERLAG DASHOFER 35730129 183,00 € 31.12.2020 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0697/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 151,74 € 10.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0697/18 odber kuch. odpadu 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 22,80 € 17.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0696/20 predplatné 2021+2022 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VERLAG DASHOFER 35730129 250,20 € 31.12.2020 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0696/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 51,78 € 10.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0696/18 telefón-pevné linky 11/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovak Telekom, a.s. 35763469 108,08 € 06.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0695/20 válendy 2ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 338,00 € 31.12.2020 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0695/19 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 89,60 € 06.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0695/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 73,55 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0694/20 skriňa, stôl Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 163,90 € 31.12.2020 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0694/19 telefón-mobilné 12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,00 € 06.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0694/18 voda 01.11.-30.11.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 66,88 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0693/20 voda Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 124,15 € 17.11.2020 18.01.2021 Faktúra
DFBV/0693/19 potraviny - OZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 FreshBox s.r.o. 51230666 114,13 € 23.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0693/18 voda 11/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. 35702257 133,72 € 18.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0692/20 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 SECURITON Serrvis, spol. s r.o. 35693835 3,98 € 14.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0692/19 odber kuchynského odpadu 11/19 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Fresco plus, s.r.o. 50012070 11,40 € 18.12.2019 04.01.2020 Faktúra
DFBV/0692/18 pohovka trojsedačka Tempo Kondela 3ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 MOB Interier s.r.o. 44948271 1 017,00 € 21.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0691/20 tlačiarenské služby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovenská pošta, a.s. 36631124 6,47 € 14.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0691/19 krájač zeleniny s príslušenstvom+20l termoska s kohutikom, kastrol s pokrievkou, tlcik Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 1 069,02 € 10.12.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0691/18 revizia el.ektroinstalacii a el. spotrebičov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TMK-TECH s.r.o. 46522913 350,00 € 18.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0690/20 el.energia Haanova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 15,23 € 14.01.2021 12.02.2021 Faktúra
DFBV/0690/19 drogéria Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 42,07 € 29.11.2019 15.12.2019 Faktúra
DFBV/0690/18 el.energia 12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Slovakia Energy s.r.o. 36807702 559,00 € 03.12.2018 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0689/20 vodné, stočné Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 306,62 € 14.01.2021 14.02.2021 Faktúra
DFBV/0689/19 posudok funkčnosti zdvihacieho zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 ARES spol. s r.o. 31363822 145,20 € 28.11.2019 15.12.2019 Faktúra