Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 01.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/23 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0448/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 13.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0404/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/22 | aktualizácia web stránky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Róbert Mezík | 51002353 | 50,00 € | 11.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/17 | odevy pracovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 47,06 € | 25.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/18 | odev a obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 332,26 € | 25.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0685/18 | tricka, bundy, rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 517,36 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0686/18 | tricka, mikiny, rukavice, obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 435,74 € | 18.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/17 | oprava sprchovacích kútov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | A-Bau.eu, s.r.o. | 50925946 | 495,23 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 30,62 € | 03.04.2018 | 24.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,26 € | 15.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 79,97 € | 22.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 187,58 € | 24.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 185,22 € | 05.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 69,94 € | 09.02.2018 | 21.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 108,64 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 106,10 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 104,44 € | 01.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 78,74 € | 06.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 103,57 € | 13.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 133,33 € | 27.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0177/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 129,74 € | 20.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 117,61 € | 10.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 156,26 € | 18.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 130,16 € | 24.04.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 259,70 € | 03.05.2018 | 20.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0280/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 31,18 € | 14.05.2018 | 26.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/18 | potraviny - OZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 145,25 € | 16.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZELENINÁRI SK s.r.o. | 50877682 | 123,05 € | 22.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra |