Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4493

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0516/21 regále Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 TRUEONE, s.r.o. 43881149 330,00 € 10.12.2021 14.12.2021 Faktúra
DFBV/0439/19 rekonštrukcia SZ-SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 02.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0445/19 rekonštrukcia SZ-SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 08.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0464/19 rekonštrukcia soc.zariadení byt dievčat Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 3 800,00 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0465/19 rekonštrukcia SZ-SPV soc.zariadeni Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 19.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0513/19 oprava ÚK a výmena radiátorov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 1 415,57 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0514/19 oprava a rekonštrukcia soc. zariadení a byt dievčat SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 7 911,12 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0515/19 oprava a výmena vodovodných stupačiek - SPV byt dievčat Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 3 854,27 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0516/19 oprava havarijného stavu ÚK Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 416,00 € 16.09.2019 27.09.2019 Faktúra
DFBV/0089/20 odvoz odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 570,00 € 20.02.2020 29.02.2020 Faktúra
DFBV/0439/19 rekonštrukcia SZ-SPV Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 František Ďuriš 41219171 8 500,00 € 02.08.2019 13.09.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 skolenie:,,sebaposkodzovanie v detskom a adolescentnom veku"-Durejova Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 OZ Artea 42139201 55,00 € 29.04.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0459/16 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 05.12.2016 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 14,89 € 10.01.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 10.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 14.02.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0079/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 10,89 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0123/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 televízia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 09.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0168/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 09.05.2017 27.05.2017 Faktúra
DFBV/0206/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 02.06.2017 25.06.2017 Faktúra
DFBV/0248/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.07.2017 22.07.2017 Faktúra
DFBV/0292/17 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 04.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0293/17 televizia+nájom ste-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 04.08.2017 26.08.2017 Faktúra
DFBV/0200/18 televizia+nájim set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.04.2018 25.04.2018 Faktúra
DFBV/0323/17 televizia+najom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 11.09.2017 24.09.2017 Faktúra
DFBV/0375/17 televizia+najom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 06.10.2017 30.10.2017 Faktúra
DFBV/0415/17 televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 37,65 € 07.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0416/17 televizia+nájom set-top-box Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 07.11.2017 24.11.2017 Faktúra
DFBV/0476/17 nájom set-top-box+televizia Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO 00641413 UPC BOARDBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 11,89 € 05.12.2017 02.01.2018 Faktúra