Faktúry
Počet záznamov: 4443
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0313/17 | odber kuch. odpadu 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 18.08.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0348/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 9,50 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0395/17 | odber kuch. odpadu 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 19,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/17 | odber kuch. odpadu 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0517/17 | odber kuch. odpadu 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.12.2017 | 22.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0535/17 | odber kuch. odpadu 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 10.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/18 | odber kuch. odpadu 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 07.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0166/18 | odber kuch. odpadu 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/18 | odber kuch. odpadu 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 16.04.2018 | 05.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/18 | odber kuch. odpadu 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/18 | odber kuch. odpadu 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | odber kuch. odpadu 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 20.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0462/18 | odber kuch. odpadu 7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 23.08.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0529/18 | odber kuch. odpadu 8/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 11.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0633/18 | odber kuch. odpadu 9/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 09.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0647/18 | odber kuch. odpadu 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 16.11.2018 | 02.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0697/18 | odber kuch. odpadu 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 17.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | odber kuch. odpadu 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/19 | odber kuch. odpadu 1/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 13.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | odber kuch. odpadu 2/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | odber kuchynskeho odpadu 3/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 11.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/19 | odber kuchynskeho odpadu 4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/19 | odber kuchynskeho odpadu 5/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 14.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | odber kuchynskeho odpadu 6/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0481/19 | odber kuchynskeho odpadu 7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 15.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0602/19 | odber kuchynského odpadu 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 24.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0660/19 | odber kuchynského odpadu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 19.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0692/19 | odber kuchynského odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 18.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | odber kuchynského odpadu 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 21.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/20 | odber kuchynského odpadu 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 18.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |