Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0239/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 19.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 27.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 02.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 200,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0243/19 | BOZP, PO 2-4/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 29.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/19 | BOZP, PO 5-7/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0589/19 | BOZP, PO 8-10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 17.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | BOZP,PO 11,12/2019-1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 16.01.2020 | 02.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | BOZP,PO 2-4/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 165,00 € | 21.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/18 | BOZP,PO 5-7/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 27.07.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | BOZP,PO 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 59,21 € | 07.08.2017 | 26.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0521/17 | BOZP,PO 8-10/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 04.01.2018 | 25.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/17 | BOZP,PO-1-3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 13.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | BOZP,PO-11/18-1/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 20.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | BOZP,PO-11/2017-1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/18 | BOZP,PO-2-4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 08.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0599/18 | BOZP,PO-8-10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 150,00 € | 29.10.2018 | 18.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/17 | BOZP,PO-II.Q.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 14.07.2017 | 06.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/16 | BOZP,PO-IV.Q.2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 177,60 € | 23.12.2016 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0479/16 | centralizovaná ochrana - výjazd | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SECURITON Serrvis, spol. s r.o. | 35693835 | 33,26 € | 03.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/23 | chladnička | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | TPD | 11790547 | 538,99 € | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Esat, sro | 44210531 | 249,50 € | 18.03.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0394/21 | čisť.prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 187,94 € | 29.09.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/24 | čistenie komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 27,00 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0108/21 | čistenie komína Mokrohájska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 25,00 € | 23.02.2021 | 11.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 532,80 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | čistiace služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jovitep s.r.o. | 52925447 | 330,00 € | 08.08.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/18 | dan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 2 761,19 € | 26.04.2018 | 19.12.2018 | Faktúra |