Faktúry
Počet záznamov: 4444
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0056/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 13,22 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 19,84 € | 20.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 184,56 € | 30.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 19,78 € | 13.03.2020 | 19.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 42,07 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | drogéria+zdrav.mat. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MEDACO s.r.o. | 35920882 | 195,13 € | 19.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/20 | drogéria-dezinfekcia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing. Dušan Ondruš - PREMIUM | 40664635 | 514,92 € | 08.04.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0408/22 | dvere 5ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 1 398,60 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0453/22 | dvojmiestna pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Mobelix SK s.r.o. | 359003414 | 796,00 € | 23.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 594,00 € | 02.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 283,00 € | 22.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -66,75 € | 07.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 518,00 € | 09.06.2017 | 25.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 502,00 € | 04.09.2017 | 24.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | el. energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 26,51 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/20 | el. energia 1/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,50 € | 10.02.2020 | 23.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0617/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -5,20 € | 07.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0674/19 | el. energia 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 15,85 € | 28.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0625/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 510,00 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0715/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 8,77 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0716/19 | el. energia 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 3,82 € | 10.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0710/19 | el. energia 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 508,00 € | 02.12.2019 | 04.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/17 | el. energia 2/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -79,46 € | 31.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 596,00 € | 03.02.2020 | 22.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 12,48 € | 10.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/20 | el. energia 2/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -35,99 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | el. energia 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | -26,00 € | 09.01.2020 | 25.01.2020 | Faktúra |