Faktúry
Počet záznamov: 4493
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0379/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 130,00 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0377/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,39 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0376/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 108,55 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0375/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 106,68 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0374/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 111,48 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0373/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 113,35 € | 01.11.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0383/23 | účtovníctvo a majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 700,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0381/23 | gastrolístky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | UP Dejenuer | 53528654 | 969,44 € | 30.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | ochrana osobných údajov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Osobnyudaj.sk | 54142261 | 72,00 € | 31.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0366/23 | kancel.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Jana Vrabelová - WILLIAM | 22657797 | 447,50 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0372/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0371/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0370/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0369/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0368/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/23 | nájomné ZPB | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | AA SPRÁVA s.r.o. | 35822431 | 20,29 € | 25.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0365/23 | preprava tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Autodoprava IN Time | 50425153 | 50,00 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0362/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 3,43 € | 20.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0361/23 | webhosting | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | WebHouse s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0360/23 | ZPS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 222,00 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0364/23 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Fresco plus, s.r.o. | 50012070 | 22,80 € | 23.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0363/23 | výmena radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ing.Stanislav Zelenský | 11650257 | 2 814,00 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/23 | oprava konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 152,40 € | 12.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,01 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0354/23 | el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 60,03 € | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/23 | BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | PP PROTECTION s.r.o. | 47535288 | 209,00 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0358/23 | vodné | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. | 35702257 | 99,64 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/23 | nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 898,60 € | 17.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0352/23 | party stan | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO | 00641413 | Partystany Jičín s.r.o | 03440818 | 948,53 € | 11.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |